你好1; 是的;这个记入福利费去; 汇算调增
老师,上年度的营业外支出未入账,入在23年,需要用以前年度损益调整科目吗,如果放在了以前年度损益调整,这个营业外支出所得税税前还不能扣除,做上年的汇算清缴需要调增应纳税所得额吗?
老师 公司22年收到税务局代开个人劳务费发票,90多万,22年记账做的管理费用—服务费 贷应付账款,现在这张发票不用了,22年汇算清缴调增纳税额,补记所得税,那我多记的管理费用科目怎么调整?
22年老板娘出去旅游用公司的钱,开了张咨询费的发票,我觉得这个钱不能做费用扣除,所得税汇算清缴调增了,那公司支出的这笔款还需要账务调整吗
老师,我们是旅游业的分公司,独立核算,自负盈亏。本来每个月需要支付给总公司管理费,所以每月计提了管理费用,现在说这笔费用不用支付了,那我去年计提的费用是汇算清缴调增还是这个月做一笔相反的分录给冲减啊?
老师,我公司上年拿到一张会议费的发票,今年开票方被税局认定为虚开,这笔费用需要在汇算清缴申报表做调增,汇算清缴已做了调增,请问会计账上的这笔凭证需要做账务处理吗?
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
汇算是调增了,我是填报在与生产经营无关的支出里,但是花掉的现金怎么做账?以前是直接做在管理费用,贷银行存款,要调整吗
你好1; 是的; 纳税调整表- 其他栏次写调增
我是问公司支出的钱要怎么弄?
你好; 公司支付的钱; 做账 记入营业外支出 汇算调增
之前是借:管理费用 贷:银行存款,要怎么调整,分录是什么
你好; 你如果 记入了管理费用; 你汇算 在纳税调整表- 扣除类项目 -其他里面调增
花出去的钱就不调了,是吗
你好 ; 汇算调增处理; 要调增 的
就是汇算调,账上现金就不管是吗
你好; 是的账上不动了。 就填写表格处理
不是与经营无关支出要记入股东的其他应收款里,到时算个税吗
你好 ; 你现在 是 明细做了福利费 科目吗 ? 你 这个股东有 工资吗
当时是直接做了管理费用
你好; 你明细科目没有做吗 ? 因为这个还得考虑个税的处理;如果做了福利费; 股东是员工;这边要记入工资总额报个税的;
没,当时发票开的是咨询费。我就按发票做的,现在汇算调增,所以我问这个花出去的钱是不是也要调整?
你好1; 那你 要调增哈; 你因为做了管理费用; 所以你 调增在 你汇算 在纳税调整表- 扣除类项目 -其他里面调增