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员工代垫养老金,单位支付了,做其他应付款,其他应付款科目余额表是贷方负数怎么平账

2023-05-16 09:51
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-16 09:52

 你好,你在给员工支付工资的时候要扣回来这个。

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 你好,你在给员工支付工资的时候要扣回来这个。
2023-05-16
同学你好 之前做账没有做上吗
2023-05-16
您好,科目余额表是这个 一级科目 其他应付款的全部余额,这个科目下的所有下级科目余额肯定能对上的,您截图我们一起看一下
2024-03-18
你好;   你是想直接调整平衡 ; 但是这样调整会涉及税费的; 你金额大吗  ? 没有余额金额大不 
2023-06-27
如果你想根据所给信息制作余额表,可以采用以下步骤: 整理资产负债表数据: 从资产负债表中整理出与现金、其他应付款和应付职工薪酬相关的数据。明确每个账户的期初余额和期末余额。 设立账户并录入数据: 现金: 录入期初和期末余额。 其他应付款: 录入期初和期末余额。 应付职工薪酬: 录入期初和期末余额。 计算各账户的增减额: 现金的增减额 = 期末余额 - 期初余额 其他应付款的增减额 = 期末余额 - 期初余额 应付职工薪酬的增减额 = 期末余额 - 期初余额 制作余额表: 在表格中设立科目、期初余额、增减额和期末余额等列。 将现金、其他应付款和应付职工薪酬的期初余额、增减额和期末余额分别填入相应的列。 整理和核对: 核对所有数据,确保现金、其他应付款和应付职工薪酬的期初、增减和期末余额之间逻辑关系正确,没有遗漏或错误。 后续操作: 如果该单位之前有账套且有相关科目数据,建议与之前的账套进行核对,确保数据连续性和准确性。 咨询与沟通: 如果在整理过程中遇到不明确或有疑问的数据,建议与提供资产负债表的人员进行沟通,确保数据的准确性和完整性。
2024-01-04
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