,对的,就是这样子做。
老师我发现记账公司把2021年12月的一笔业务做错了,是物业收了我们公司的装修押金,她直接做成了应付账款,我现在空余直接调账: 借:其他应收账款-XX,贷:应付账款--XX吗?
老师 ,我们是小企业会计准则,2021年有一笔账做错了,2021年当时:借:应收账款—**工程款* 贷:现金 现在2023年,我做一笔红冲 借:应收账款—**工程款 (负数 ) 贷:现金( 负数 ) 这样调对吗?
老师我去年暂估了成本,我做的分录是红冲:借:应付账款-暂估(我没有用红字)贷:主营业务成本-暂估在做了一笔借:工程施工贷:应付账款借:应付账款贷:银行存款结转:借主营业务成本贷:工程施工然后我得利润表和资产负债表就不等了,相差我红冲得金额
老师,我整晕了。2021年开给学校的发票。借应收账款 37.8万贷主营业务收入 应交税费应交增值税 2022年借库存现金 贷应收账款37.8万。 2023年银行收到钱。借银行存款,贷应收账款37.8万。然后又做了一笔调整借 应收账款37.8万 贷其他应付款_学校37.8万。实际上就是一笔业务账应该平了。现在账上其他应付款 某某学校挂着37.8万。都是不同会计做账的。现在我要怎么调平哦。
请问3月预缴了10万,4月申报的时候在申报表填写了本地发生额和本期实际抵减额,10万,但是3月本地税款只有5万,请问我是不是要更正3月申报表那个实际抵减额 不能写10万只能写5万呢,我现在4月申报发现不会自动抵减我3月剩余的睡款
老师你好,下载自然人电子税务局的时候登记的办税人员信息,登税的
老师,麻烦问一下,我们这个月月向个人借了一笔款,当月也就还了,这还用过账吗?
22年12月份的个税申报了但是没有缴款,在税款缴纳页面没有相应的信息,现在突然出现了缴款信息还有滞纳金,请问这个滞纳金有什么办法不缴纳吗
支付试验队的餐饮费,算员工福利吧,怎么做分录,这个试验队主要是来针对单位的一个制定项目的,是计入研发支出资本化还研发支出费用化支出呢?
老师好,请问开材料销售的专票,小规模和一般纳税人的增值税是几个点的?
老师,我注销小规模公司,现在需要填写4-6月的报表,期末余额填1季度底的数据就行?
有新员工入职,在申报社保时需要怎么操作?
老师开通公司的公积金账户,如果开通了没交有什么影响吗
我们由阿里帮我们收汇后再转给我们,那么它扣的佣金怎么记帐,分录怎么写