都没有付款,不能贷记银行存款 ,应贷记其他应付款-某某

老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
请问一下员工餐费报销可以直接借管理费用-福利费,贷银行存款吗,不通过贷应付职工薪酬科目,可以吗
老师,之前有员工报销款 我直接借管理费用贷银行存款了 ,但是一直没付款 现在付可以吗? 这样记对不
老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品,然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧? 借:管理费用-办公用品 贷:银行存款/现金 还是应该这样做 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-*** 借:其他应付款*** 贷:银行存款/现金
老师我再问一下:之前5月会计把支付房租做的 借:应付账款 贷:银行存款, 按理不是应付账款,是其他应付款,现在7月要冲掉往来款做成管理费用,可以直接做分录 借:管理费用 贷:应付账款吗?这样可以正常冲掉应付账款吧
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀
老师,环保税是在项目所在地交,还是公司所在地
老师,我是学校食堂账务,上级来检查交了60元餐费,怎么入账。每个月学生营养餐采购入库支出是匹配,这部分也从学生这里支出的。60元做其他收入了,其他支出部分没有,不匹配
老师,公司法人在公司交社保,但不想对公发工资,合理吗,因为在别的公司也发,要交个税比较多
我想问个问题,我的费用当月入账嗯是借销售费用,待抵扣进项税,月末的时候认证和未认证的怎么做凭证,计提怎么做
老师,和小规模纳税人买东西时,支付了价税合计金额,还要求我们支付3%的税点,这个咋理解呢
我想知道是,怎么做好。一种,借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用-手续费2,贷:其他货币资金2,次月收到货款:借:银行存款98,贷:其他货币资金98。第二种:借:其他货币资金100,贷:营业收入100,借:财务费用2,贷:其他应付款-待付手续费2,次月货款到账,借:银行存款98,其他应付款-待付手续费2,贷:其他货币资金100
老师,股东借给公司的300多万一直挂着借款,这种要怎么处理呀?公司连年亏损已经没有钱还了,账上也没钱,股东也不要了,借款挂了几年了,账怎么处理?
去年年末现金流量表期末数和今年年初期初数不一致的原因是什么
因为有三笔报销款是同一人 那后面可以一笔全部转给他吗?
三笔报销款是同一人 那后面可以一笔全部转给他
公司频繁的从公户转入或者转出到法人私户,已借款用途或者还款 ,这样可以不
不合适,容易被监管
那怎么才能合理的给法人转账呢?
归还借款这样不可以吗?
归还借款是可以的,只是频繁公私互转,容易被监管
老师 我们是二手车经销商,我们购进二手车会计分录借:库存商品 贷:银行存款 售出二手车会计分录是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,那我是不是每售出一辆车就得结转成本 做借:主营业务成本 贷:库存商品?
是的是的,是这样的。
那我之前都没有做结转成本的分录 现在补可以吗? 还有这个结转分录填写的金额是购进时的金额吗?
之前都没有做结转成本的分录 现在补可以
填的金额呢?是购进时的金额还是?
是,是购进时的金额