都没有付款,不能贷记银行存款 ,应贷记其他应付款-某某
员工垫付的费用,通过对公账户报销 直接借费用,贷银行存款可以吗?不在设置什么其他应付款-员工了可以吗
老师,请问下,我们代账做分录,员工报销,借:管理费用,贷:其他应付款,借其他应付款,贷:银行存款,为何要其他应付款过渡呢,不能直接借:费用,贷,银行存款吗
老师,之前有员工报销款 我直接借管理费用贷银行存款了 ,但是一直没付款 现在付可以吗? 这样记对不
老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品,然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧? 借:管理费用-办公用品 贷:银行存款/现金 还是应该这样做 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款-*** 借:其他应付款*** 贷:银行存款/现金
老师我再问一下:之前5月会计把支付房租做的 借:应付账款 贷:银行存款, 按理不是应付账款,是其他应付款,现在7月要冲掉往来款做成管理费用,可以直接做分录 借:管理费用 贷:应付账款吗?这样可以正常冲掉应付账款吧
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢
因为有三笔报销款是同一人 那后面可以一笔全部转给他吗?
三笔报销款是同一人 那后面可以一笔全部转给他
公司频繁的从公户转入或者转出到法人私户,已借款用途或者还款 ,这样可以不
不合适,容易被监管
那怎么才能合理的给法人转账呢?
归还借款这样不可以吗?
归还借款是可以的,只是频繁公私互转,容易被监管
老师 我们是二手车经销商,我们购进二手车会计分录借:库存商品 贷:银行存款 售出二手车会计分录是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税,那我是不是每售出一辆车就得结转成本 做借:主营业务成本 贷:库存商品?
是的是的,是这样的。
那我之前都没有做结转成本的分录 现在补可以吗? 还有这个结转分录填写的金额是购进时的金额吗?
之前都没有做结转成本的分录 现在补可以
填的金额呢?是购进时的金额还是?
是,是购进时的金额