借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用、 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款
#提问#老师,化工企业计提安全生产费借制造费用—安全费贷其他应付款—安全费;实际发生时,借:其他应付款—安全费 贷:银行存款;如果购买的安全设备应该入固定资产的怎么处理?怎么做账?怎么才能体现入固定资产科目还入到其他应付款—安全费
老师好,小规模纳税人上年度支付安全经费时 借:管理费用 贷:专项储备 借:专项储备 贷:银行存款 ,本年度审计时发现支出的用于防暑的费用不属于安全生产经费,在本年度怎样做调账分录?
老师好,公司购买的安全生产物资本应该从安全经费专户支付,结果出纳从基本户支付了该款项,请问分录仍要先借:管理费用 贷:专项储备 在记借:专项储备 贷:银行存款(基本户)吗还是怎么记
企业为什么要计提安全支出?安全支出的范围是什么? 我们单位先做个计提“借:制造费用-安全支出 贷:其他应付款-安全支出”,有关安全支出发生了,就“借:其他应付款-安全支出 贷:银行存款”可以吗?
老师,我的安全生产费用的分录是借:管理费用—安全生产费用,贷:其他应付款—安全生产费用,支付的时候,借:其他应付款—安全生产费用,贷:银行存款,老师,如果有增值税的话,有公司往来款,怎么入账,我感觉我做的好像不太对了
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
你好老师,我们公司向另外一个公司购买了一台二手设备,该设备属于另外一个人,是这个公司的一员,我们向这个人付了48万,后面设备拉过来安装,又向这家公司付了70万,这个账务怎么处理啊
从境内非上市公司取得的股息收入是免征什么税的?? 从接内上市公司与非上市公司什么情况下交个税,什么情况下不交个税?
老师您好,请问最新企业所得税纳税申报表有啥变化吗
老师怎么分析季度利润表有没有风险呢?
老师您好,请问那个残保金咋交的,比如说我们公司现在150个人,如果说按照1.5%的比例,残疾人安排残疾人的话,他大概需要三个人,如果没有这三个残疾人的话。他那个残保金怎么计算?他是按照就是说全年所有员工工资的员工工资,然后按照比例,就是按照那个税费率。交那个参保金,还是说按照这3个人乘以他那个平均工资来交的?那个参保金到底是按什么交的?
老师我在打扰你一下,就是比如说这个微信支付凭证是小A付的款!!!小B现金给了小A……那我们做账时候其他应付款后面可以直接跟着小B吗?并且附件直接附当时小A这个支付的微信凭证行不行
老师好:1、一般纳税人同时有两种计税方式 请问购买固定资产取得的进项以及日后固定资产的后期维修及有关费用的进项是否可以全额抵扣?2、一般纳税人简易计税方式,购买固定资产取得的进项进项不能抵扣,后期改变用途(同时有2种计税方式),未抵扣的进项是否可以补计抵扣 ?如果能抵扣什么时候可以开始抵 ,如果未及时抵扣,该怎么办,有没有弥补的方法?
老师,假如我的安全管理费用是100元,税额13元,应付款是113元,我要做以上这个安全费用的分录怎么才对,我好像整懵圈了
借其他应付款,借管理费用负数113 借管理费用、100 应交税费、应交增值税进项,13 贷银行存款113
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快