你好,这个不用写凭证
老师,一般纳税人企业,月底进项大于销项怎么结转做分录
一般纳税人公司,月末进项和销项怎么结转,进项大于销项怎么写分录,销账大于进项怎么写分录
老师,月底了,一般纳税人销项大于进项,或者进项大于销项,分录怎么
老师,您好!一般纳税人当进项大于销项,月底该怎么写分录呢?
老师一般纳税人每月底销项和进项结转分录都是怎么写的(假如销项大于进项,进项大于销项请分别写出来)
老师,工会经费缴纳给税务,要不要计提,借,应付,工会,贷,管理费,工会,然后借,管理费,工会,贷银行存款。我公司没有工会存在
老师:咨询一下有笔应付账款已挂7年,准备核销怎么处理合适?
老师您好,请教一下查账征收的个体户,可以发工资嘛
老师,我们收到外汇也结汇了,这笔是现在做还是出口退税时做分录?
郭老师,民间非营利组织要请讲师长期合做有没有合同模版
老师,根据资料算股票收益率时为什么没有加增长率,谢谢
存货 25 贷:资本公积 25(0.5分) 借:营业成本 20 贷:存货 20,老师,这个分录可以解释下吗?
商贸企业可以开具住宅用变压器吗,需要资质吗?经营范围里有五金交电,需不需要增加经营范围
你好,老师,应收款收不上来,是做坏账好,还是营业外支出好,都有什么利弊呢
老师,我们公司获得一个担保公司的担保服务费,请问这是计入财务费用吗?
嗯嗯,那次月把上月留下多余的进项拿抵扣了,该怎么写分录呢?
你好,这个不需要单独做分录。 等于说只看最终要不要交税,如果最终这个月要交税,就做对应的分录,如果不用交税,不管是上个月留底的还是这个月留底的都不用做。
哦,谢谢老师,用了上月多余的进项还要交税,该怎么处理呢?
月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
噢,老师,贷方二级科目我用的是应交税费——应交增值税,可以吗?
你好,这个应交税费-应交增值税是二级科目。它下面还有其他三级科目的 你要用未交增值税这个二级科目才行
哦,明白了,那这个贷方应交税费——未交增值税,后面的金额就是最终要缴纳的增值税额对吗?
你好, 是的,就是这样的。
嗯,那次月拿到银行缴款单时,该写借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款,这样是不是就完成了整个流程?
你好,是的,就是这样子的。
我是刚刚才接手这家一般纳税人的账,以前只做过小规模,没有经验,但是以前的会计都是应交税费——应交增值税,没有用应交税费——未交增值税,我现在中途改用有影响吗?
你好。因为可能一开始想规模的时候就只需要用应交税费,应交增值税额。
老师讲的是什么意思?不太明白了
你好,我是说他还是用的小规模的时候的科目
老师,那这种情况我该怎么处理合适呢?请老师指导一下,感谢!
您好,你现在改按正确的弄就好了
好的,谢谢老师耐心解答!
你好,不用客气的了。