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老师,您好!一般纳税人当进项大于销项,月底该怎么写分录呢?

2023-05-17 08:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 08:09

你好,这个不用写凭证

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快账用户8555 追问 2023-05-17 09:03

嗯嗯,那次月把上月留下多余的进项拿抵扣了,该怎么写分录呢?

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:13

你好,这个不需要单独做分录。 等于说只看最终要不要交税,如果最终这个月要交税,就做对应的分录,如果不用交税,不管是上个月留底的还是这个月留底的都不用做。

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快账用户8555 追问 2023-05-17 09:19

哦,谢谢老师,用了上月多余的进项还要交税,该怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:22

月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税

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快账用户8555 追问 2023-05-17 10:01

噢,老师,贷方二级科目我用的是应交税费——应交增值税,可以吗?

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齐红老师 解答 2023-05-17 10:04

你好,这个应交税费-应交增值税是二级科目。它下面还有其他三级科目的 你要用未交增值税这个二级科目才行

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快账用户8555 追问 2023-05-17 10:20

哦,明白了,那这个贷方应交税费——未交增值税,后面的金额就是最终要缴纳的增值税额对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-17 10:22

你好, 是的,就是这样的。

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快账用户8555 追问 2023-05-17 10:28

嗯,那次月拿到银行缴款单时,该写借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款,这样是不是就完成了整个流程?

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齐红老师 解答 2023-05-17 10:31

 你好,是的,就是这样子的。

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快账用户8555 追问 2023-05-17 10:36

我是刚刚才接手这家一般纳税人的账,以前只做过小规模,没有经验,但是以前的会计都是应交税费——应交增值税,没有用应交税费——未交增值税,我现在中途改用有影响吗?

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齐红老师 解答 2023-05-17 10:36

 你好。因为可能一开始想规模的时候就只需要用应交税费,应交增值税额。

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快账用户8555 追问 2023-05-17 11:12

老师讲的是什么意思?不太明白了

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齐红老师 解答 2023-05-17 11:18

你好,我是说他还是用的小规模的时候的科目

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快账用户8555 追问 2023-05-17 11:54

老师,那这种情况我该怎么处理合适呢?请老师指导一下,感谢!

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齐红老师 解答 2023-05-17 12:17

您好,你现在改按正确的弄就好了

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快账用户8555 追问 2023-05-17 12:29

好的,谢谢老师耐心解答!

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齐红老师 解答 2023-05-17 13:23

你好,不用客气的了。

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