你好; 这个是比如 产生原因: 企业申报当期免抵退税前未取得前期税务机关进料加工核销反馈,导致《汇总表》第8栏“进料加工核销应调整不得免征和抵扣税额”和第14栏“进料加工核销应调整免抵退税额”与税务机关系统计算的不一致。 一般是按照比如 处理方法: 获取前期税务机关进料加工核销反馈数据。申报系统会自动将税务机关反馈的核销调整额带入您本期申报《汇总表》相关栏次。
老师您好,请教一个问题: 我们企业出口货物,已办理退税后发生退运。 开具已补税(未退税)证明时补缴已退税款。 在后续退税申报时,申报汇总表30列"上期结转免抵退税抵减额"还自动弹出数据。 请教老师这是什么原因?应该怎么处理?
老师,您好,我是刚工作,现在有这样一个疑问,根据财税【2021】39号规定,非列名生产企业出口非视同自产货物免税其进项税不得抵扣,计入成本。但是在申报出口退税系统中,对应的每一条数据都会有一个退税率,那么会有一个免抵税额,这样还是能抵了。这矛盾吗
一般贸易生产企业,免抵退汇总表第8行c列负数(进料加工核销应调整不得免征和抵扣税额和增值税纳税申报表差额),这个是什么原因导致的?该怎么处理?
(2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵退税不予免征和抵扣税额"做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) 请问什么时候做这个分录,麻烦老师回答,谢谢
进料加工核销应调整免抵退税额在免抵退汇总表中带不出数据,在税务局数据自检中出现问题,怎么处理,谢谢
老师好,6.21结息收入5元,怎么做会计分录呢?谢谢老师
老师您好,请问我们是商贸公司一般纳税人,比如今天收到石材发票15万,然后我们付了15万。我要怎么做会计凭计,这15万的发票就直接计入成本?我们这边销售是自己在开票给甲方。
老师,23年的房租没有待摊,现在还能摊到管理费用里吗?
买的空调发票上有空调还有安装费合计金额,那入固定资产需要加上安装费吗?
事业单位固定资产入账价值有何规定
老师,残疾人保障金,30人以下企业免税,这个政策到什么时候截止
老师,公司没有车,加油费确实有,是老板自己的车,老板是跑业务用车加的油,怎么做记账
老师,到银行领购现金支票、转账支票时,银行给的领购单,需盖两个章,是哪2个章?
老师6月异地项目预缴了2%的税款然后这2%的税款可以在当地税务局不抵扣留到以后抵扣吗这个月想交点增值税
老师,我们销售货物,已经做收入就要交印花税还是开了发票才交印花税?有一些货物我们已经销售了,钱也已经收到了,但是这个月还没有开发票,这个月正好要交印花税了,这些合同我是开发票后下个季度再交印花税还是这个季度交。
你好,我本期的税已经清缴了,增值税主表还可以更正吗
你好 ; 可以申请修改的;
老师,更正申报后,我之前清缴的税款怎么处理
你好; 之前缴纳的 ; 可以申请退税的
需要去税务局吗
你好; 这个是比如 产生原因: 企业申报当期免抵退税前未取得前期税务机关进料加工核销反馈,导致《汇总表》第8栏“进料加工核销应调整不得免征和抵扣税额”和第14栏“进料加工核销应调整免抵退税额”与税务机关系统计算的不一致。 一般是按照比如 处理方法: 获取前期税务机关进料加工核销反馈数据。申报系统会自动将税务机关反馈的核销调整额带入您本期申报《汇总表》相关栏次。
你好; 你具体要问什么; 你看看我 说的; 有可能是这样原因导致的
老师,我按照你这个方法重新试了一遍,还是不行
你好; 还是不行; 联系下税务局 给你 后台查询下 数据; 看税务局系统是什么反馈数据
你好,这个数据是指进料加工核销反馈数据吗
你好 ; 是的; 这个 可能是反馈这边数据不对哈
老师,这个反馈是哪一个呢,怎么导出来
我导出了来个都不行
你好; 不行; 要找税务局处理了 。 你们这个要去税务系统查看下原因