你好; 这个是比如 产生原因: 企业申报当期免抵退税前未取得前期税务机关进料加工核销反馈,导致《汇总表》第8栏“进料加工核销应调整不得免征和抵扣税额”和第14栏“进料加工核销应调整免抵退税额”与税务机关系统计算的不一致。 一般是按照比如 处理方法: 获取前期税务机关进料加工核销反馈数据。申报系统会自动将税务机关反馈的核销调整额带入您本期申报《汇总表》相关栏次。
老师您好,请教一个问题: 我们企业出口货物,已办理退税后发生退运。 开具已补税(未退税)证明时补缴已退税款。 在后续退税申报时,申报汇总表30列"上期结转免抵退税抵减额"还自动弹出数据。 请教老师这是什么原因?应该怎么处理?
老师,您好,我是刚工作,现在有这样一个疑问,根据财税【2021】39号规定,非列名生产企业出口非视同自产货物免税其进项税不得抵扣,计入成本。但是在申报出口退税系统中,对应的每一条数据都会有一个退税率,那么会有一个免抵税额,这样还是能抵了。这矛盾吗
一般贸易生产企业,免抵退汇总表第8行c列负数(进料加工核销应调整不得免征和抵扣税额和增值税纳税申报表差额),这个是什么原因导致的?该怎么处理?
(2)月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵退税不予免征和抵扣税额"做如下会计处理: 借:主营业务成本 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) 请问什么时候做这个分录,麻烦老师回答,谢谢
进料加工核销应调整免抵退税额在免抵退汇总表中带不出数据,在税务局数据自检中出现问题,怎么处理,谢谢
过几天进19万,需要马上出10万不是现在也行,干活的和甲方的。怎么弄
老师,你好 租用厂房改造期间,三个车间和厂区共花费190万元,请问这190万分摊,怎么填写分录?
收到的2023年的采购发票有问题红冲了之后、补缴了增值税及附加税、该如何做账嘞?
出口的贸易公司一般要多少税负才达到税收的要求
老师好:3季度企业所得税职工薪酬已计入成本费用,实际支付的应付职工薪酬怎么填报,之前没有计提工资?
各位老师,大家好,合作社购进播种机设备怎么入账呢,860元
老师 我现在 新在一家企业 上班 他们用的是管家婆工贸版的 老师 拿了几个产品 让我先录入系统 这个软件的流程 应该是 先有原材料 在 根据生产任务单 来进行生产哈
贸易公司所得税税率一般在多少
老师,一职位较高员工离职,老板说他付出的也比较多,公司要给他十万元,但并不是公司辞退他,不能按赔偿金来,这个我该以什么名字给他
老师,请问信息技术服务按照哪个类目申报印花税?
你好,我本期的税已经清缴了,增值税主表还可以更正吗
你好 ; 可以申请修改的;
老师,更正申报后,我之前清缴的税款怎么处理
你好; 之前缴纳的 ; 可以申请退税的
需要去税务局吗
你好; 这个是比如 产生原因: 企业申报当期免抵退税前未取得前期税务机关进料加工核销反馈,导致《汇总表》第8栏“进料加工核销应调整不得免征和抵扣税额”和第14栏“进料加工核销应调整免抵退税额”与税务机关系统计算的不一致。 一般是按照比如 处理方法: 获取前期税务机关进料加工核销反馈数据。申报系统会自动将税务机关反馈的核销调整额带入您本期申报《汇总表》相关栏次。
你好; 你具体要问什么; 你看看我 说的; 有可能是这样原因导致的
老师,我按照你这个方法重新试了一遍,还是不行
你好; 还是不行; 联系下税务局 给你 后台查询下 数据; 看税务局系统是什么反馈数据
你好,这个数据是指进料加工核销反馈数据吗
你好 ; 是的; 这个 可能是反馈这边数据不对哈
老师,这个反馈是哪一个呢,怎么导出来
我导出了来个都不行
你好; 不行; 要找税务局处理了 。 你们这个要去税务系统查看下原因