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收到的2023年的采购发票有问题红冲了之后、补缴了增值税及附加税、该如何做账嘞?

2025-10-08 12:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-08 12:23

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-10-08 12:25

您好,红冲原采购发票 借:应付账款/银行存款(红字) 贷:原材料/库存商品(红字) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(红字) 补缴增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 补缴附加税(计提) 借:税金及附加 贷:应交税费-应交城建税/教育费附加等 补缴附加税(缴纳) 借:应交税费-应交城建税等 贷:银行存款 滞纳金处理(如有) 借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款 跨年度调整(企业会计准则) 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税检查调整 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 重新开具正确发票(如果需) 借:原材料/库存商品 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款/银行存款

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快账用户2080 追问 2025-10-08 12:47

不涉及供应商、只涉及税

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齐红老师 解答 2025-10-08 12:50

 您好,红冲原发票及补税分录 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-增值税检查调整 借:应交税费-增值税检查调整 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交城建税/教育费附加等 借:应交税费-应交城建税等 贷:银行存款 借:营业外支出-滞纳金(如有) 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整‌

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快账用户2080 追问 2025-10-08 12:53

今天9月重开了发票、税务局允许抵扣这些发票、怎么做嘞?

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齐红老师 解答 2025-10-08 12:57

 您好,红冲原发票及重新开具正确发票的分录 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)(红字) 贷:应交税费-增值税检查调整(红字) 借:应交税费-增值税检查调整 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-增值税检查调整 红冲原发票时需同步转出已抵扣进项税额‌; 重新开具正确发票后,进项税额可正常抵扣‌; 若涉及跨年调整,需通过“以前年度损益调整”科目处理‌。

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快账用户2080 追问 2025-10-08 12:58

明白了、谢谢

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齐红老师 解答 2025-10-08 12:59

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2025-10-08
你好,借:利润分配  贷:银行存款
2020-12-28
补交增值税 小规模纳税人增值税通过 “应交税费 - 应交增值税” 科目核算。 补记时,先通过以前年度损益调整科目来调整 2023 年的收入相关科目。假设补记收入为 10,000 元,对应的增值税为 300 元(小规模纳税人征收率 3% 为例)。 借:应收账款(或银行存款等)10,300 贷:以前年度损益调整 10,000 贷:应交税费 - 应交增值税 300 实际缴纳增值税时: 借:应交税费 - 应交增值税 300 贷:银行存款 300 补交附加税 附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等。假设城市维护建设税税率为 7%(以市区为例),教育费附加 3%,地方教育附加 2%。附加税是以增值税为计税依据的。 补提附加税: 城市维护建设税 = 300×7% = 21 元;教育费附加 = 300×3% = 9 元;地方教育附加 = 300×2% = 6 元。 借:以前年度损益调整 36 贷:应交税费 - 应交城市维护建设税 21 贷:应交税费 - 应交教育费附加 9 贷:应交税费 - 应交地方教育附加 6 实际缴纳附加税时: 借:应交税费 - 应交城市维护建设税 21 贷:银行存款 21 借:应交税费 - 应交教育费附加 9 贷:银行存款 9 借:应交税费 - 应交地方教育附加 6 贷:银行存款 6 补交企业所得税 补提企业所得税:假设应补交企业所得税为 500 元。 借:以前年度损益调整 500 贷:应交税费 - 应交企业所得税 500 实际缴纳企业所得税时: 借:应交税费 - 应交企业所得税 500 贷:银行存款 500 结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整(10000 - 36 - 500)9464 贷:利润分配 - 未分配利润 9464
2024-12-12
借:银行存款 500万元   贷:预收账款 500万元
2024-05-11
你好 是附加记增值税科目里了?分录 当时咋写的  ?
2021-11-18
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