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去年暂估的费用发票100万,今年收到增值税专票113万,怎么做账?

2023-05-17 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 16:10

您好,把100万冲掉,剩下的做到今年就可以了

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快账用户5885 追问 2023-05-17 16:41

13万不是进项税吗?分录写一下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-17 16:42

借:主营业务成本100 应交税费13 贷:银行存款113

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快账用户5885 追问 2023-05-17 16:48

费用发票做主营业务成本???

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快账用户5885 追问 2023-05-17 16:50

明显就是答的不对吧,不要来误导别人啊!

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齐红老师 解答 2023-05-17 16:53

不好意思,看成成本了,你们费用暂估这么多吗,一般都是暂估成本,如果是暂估的费用 借:管理费用/销售费用 应交税费 贷:银行存款

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您好,把100万冲掉,剩下的做到今年就可以了
2023-05-17
借应付账款贷利润分配,未分配利润100 然后再做发票的, 借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
2022-04-28
红冲借管理费用 -50万 贷应付——暂估-50 再做一笔发票,借管理费用  35  贷应付 35
2023-10-09
你好 这个是先红冲去年的成本,然后按照发票做正式的分录的
2023-02-11
你好,取得发票的时候,先冲销暂估入账,然后根据发票做相应的购进分录 
2023-04-20
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