您好,把100万冲掉,剩下的做到今年就可以了

去年暂估费用:借管理10万,贷应付暂估,今年收到发票16万,还有进项税费,如何做账,第一步我是把去年的借管理-10,贷应付-10,请问后面该怎么做?
去年暂估成本15万,今年收到10万的发票,怎么做账
收到劳务费发票100万,其中80万是去年暂估的成本,20万是今年的新增成本,这个分录怎么做
去年暂估的费用发票100万,今年收到增值税专票113万,怎么做账?
老师去年底暂估了50万(借:管理费用50万,贷:应付-暂估),今年汇算前实际收到发票35万,今年的发票怎么做账呢
13万不是进项税吗?分录写一下,谢谢
借:主营业务成本100 应交税费13 贷:银行存款113
费用发票做主营业务成本???
明显就是答的不对吧,不要来误导别人啊!
不好意思,看成成本了,你们费用暂估这么多吗,一般都是暂估成本,如果是暂估的费用 借:管理费用/销售费用 应交税费 贷:银行存款