你好,需要查明原因,才知道具体该如何做调整分录的
老师,18年会计账做错,挂错,2021年找到原因,银行余额一直对不上,原因就是18年没发生业务,他们银行出了4800,借,主营业务成本4800,贷,银行存款4800,现在2021年调整18年数据,直接冲18年数据,18年数据年报已报,现在18年中调整,最后调整后18年会计报表利润表有变动了,我不想18年会计报表利润表变动任何数据,资产负债表变动都可以。按道理调整后借,银行存款4800,贷,主营业务成本4800,但是,我想借:银行存款4800,贷方挂在往来账科目,这种,贷方挂在往来账科目应该挂什么科目合适,老师
刚接手一家账,以前的银行余额对不上,多了很多,也无法找到原因?用什么分录可以调整,比如借:xxxx贷:银行存款
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
关于收到跨年费用发票:一般纳税人处理 1、借:以前年度损益调整- XX费用 贷:银行存款 2、税务局退税、红冲计提: 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整 借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税 3、结转时 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 我的问题是:1、贷方银行存款应该是收到银行账单的时候当时就要做的啊,但是当时也没票,如果收到发票才做的话也行吗? 2、红冲计提我不是很懂,银行存款增加是退税金额,所得税增加是什么了 有没有老师给我说清楚点的啊
银行存款比做账的报表上多一分,查出原因,发工资时报表汇总和横着发工资有一分的差额。工资的发放也对,报表也对。 这种的情况到12月底了,怎么处理?1做银行余额调节表还是不管?2以后怎么避免?
微小企业所得税却按25%交,原因
董孝彬老师,那我发的模块对不对
你好老师,请问我申报注册资本印花税他提示只能按年申报怎么回事
老师,您好! 请问,洗浴行业,抖音平台卖门票等收入,我怎么入账,分录怎么写? 银行流水与快手平台的金额是混在一起的!
律师事务所(合伙企业),每季度交了个人经营所得税,未分利润分红还需要交税吗?
老师库存过大可以做点无票收入吗?
您好,2025年10月起按新版报表填,企业季度所得税申报中,“已计入成本费用的应付职工薪酬”(第一栏)是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数,含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费;“实际支付的应付职工薪酬”(第二栏)仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数(即个税扣缴端申报的税前工资金额),不含福利费等,也不包含个人部分社保公积金,且实发数要和个税申报数据比对,差异大可能预警。老师这个对吗
填写企业所得税纳税申报表,实发工资数,与个税审报不一致,怎么处理
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
就是找不到,但是账需要接着做,可是银行我想用一个分录先调一下,放在那,不然银行余额总是对不上
你好,可以通过银行日记账与对账单核对,查明原因,然后做相应的调整处理。 而不是 不去查明原因,就直接做分录调整的
待处理财产损益可以吗
你好,可以通过银行日记账与对账单核对,查明原因,然后做相应的调整处理。 而不是 不去查明原因,就直接做分录调整的 不可以 通过 待处理财产损益 科目核算的