你好,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票再做相应的分录

去年年底暂估了劳务费,今年年报前没有取得发票,怎么做账务处理?冲销?刚看到一个说法:没有收到发票 借以前年度损益调整 贷未分配利润,借应付账款 贷以前年度损益调整,这个做好不要做,做了被税局看到被罚款?
老师,你好, 5月份收到去年暂估成本票20万,去年已结转暂估30万,现在汇缴已经调整了无票的10万,现在分录要怎么做,去年做的是:主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万
去年暂估的劳务成本100万,已经结转成本了,今年收到发票120万。我这个120万的发票需要做账吗?直接做借,未分配利润20.贷前年度损益调整20,
去年暂估成本53万,咱们票收不回来了,需要冲红这53万,是否是一下分录 借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷未分配利润 负债表未分配利润增加,本年利润表无变化,也无需补缴去年暂估这部分所得税是吗
老师企业去年自行暂估了58万的成本,发票回不来,之前做的借,主营业务成本,贷,应付账款暂估,今年汇算时只调增了15万,我的会计分录是不是得做成借:应付账款暂估15万,贷:利润分配—未分配利润15万
你好 问下:员工代房东在手机上申请房租发票 需要注意或者备注什么?
我们以自己公司名义租入房租,在转租给另一个公司并且持有该公司百分之20的股份,我们公司该怎样进行账务处理呢?
怎么在税务系统增加农产品收购模块
老师我们诊所以前用私账收钱做的两套账,现在想只用公账,但是最大的问题就是11000的房贷是老板个人的,老板又不想签租赁合同然后交税开发票,想把这个费用给拆解,一部分拆解成她的车跟公司签租赁合同,然后车的费用,还有就是员工的日常开销,另外就是给她老公开工资,还有就是找其他公司开票,怎么能走得正规化符合逻辑呢。
老师,法定代表人可以是财务负责人吗?
公司注册资本是1000万,入账实缴是960万,其中19年备注投资款532700元入到应收账款里面去了,现在能直接调账这个532700元到实收资本吗,那超出的1000万的部分需要入资本公积吗
请问,劳务派遣公司申报残保金,这个人数只是我们公司自己员工,对吗?
老师,我们是建筑公司,挂靠方给我们开发票,劳务费这一块,怎么开发票,具体怎么开,大类包括*后面的怎么开
你好老师,请问公司购买6万元的白酒和茶叶给客户,需要缴纳个人所得税吗
你好,我开票的时候不是选择了白板纸,但之前入的单位是吨,我这次发的货是按片,我能不能直接把单位该为片
这个不用以前年度损益调整科目吗,如果红冲以后,再按照发票登记,那增加的不就是本年的成本了?
你好,跨年的损益事项,是通过 以前年度损益调整 科目核算的
红冲 借 工程施工-人工费 100 贷 应付账款-劳务费 100 借 工程施工-人工费 120 贷 应付账款-劳务费 120 借 以前年度损益调整 20 贷 工程施工-人工费 20
老师,这样做分录对不对
请看你前后描述,这个分录也不是 暂估的劳务成本 啊
借 工程施工-人工费 100 贷 应付账款-暂估劳务费 100 借 主营业务成本 100 贷 工程施工-人工费 100
你好,到底是纯人工劳务,还是建筑施工啊?
这是我去年做的暂估结转成本的分录,这样对不对
老师,红冲,不是红冲第一条分录吗
你好,到底是纯人工劳务,还是建筑施工啊? 麻烦给个正面回复,好 吗
我们是建筑劳务公司,清包工的,
你好,是提供纯人工劳务?
请包工,包含一点零星辅材
你好 那红冲的时候,借:应付账款—暂估,贷:工程施工—合同成本 取得发票的时候,借:工程施工—合同成本,贷:银行存款等科目
老师这个分录也没调增去年的成本啊,
你好,去年暂估100万,今年取得发票120万,调整之后成本就是按120万入账的