你好,汇算清缴的时候需要纳税调增53万,调增之后没有盈利的不需要交税。

您好!18年暂估成本借:主营业务成本、贷:应付账款(暂估)、19年票来了一些冲了一些成本、20年想调出来交所得税:1、借:主营业务成本(红字)贷:应付账款(暂估)红字、2、借:应付账款(暂估)贷⺀以前年度损益调整(主营业务成本)3、借:以前年度损益调整(主营业务成本)贷:利润分配一未分配利润丶不知对不?去掉第一个分录行不?
假设2019年亏损20万元 且2019年有 10万暂估发票(虚例支出) 在2019年当时做账分录 借:主营业务成本10万 贷:应付账款 10万 2020年 需要冲掉 反分录为:借 应付账款10万 贷:主营业务成本10万 将上述分录拆分,换成以前年度报益调整科目 借:应付账款10万 贷:以前年度报益调整10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配一未分配利润 10万!以前暂估的这样可以嘛??但是更多的是借库存商品 贷应付账款 —暂估入库 然后结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
老师,去年暂估的成本 实际到的发票少了 是不是 借:应付账款-暂估 贷:以前年度损益调整 借:原材料/库存商品 贷:应付账款 借:以前年度损益调整 贷:原材料/库存商品 补交所得税 是不是 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 最后把最终产生的以前年度损益调整一把结转借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 老师 这样对吗
去年暂估的成本,在次年汇算清缴前冲销了,分录做的是红字借:主营业务成本 贷红字:应付账款-暂估 还有一笔借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润,我想问下那汇算清缴需要调整吗,年度财务报表需要调整吗
去年暂估成本53万,咱们票收不回来了,需要冲红这53万,是否是一下分录 借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷未分配利润 负债表未分配利润增加,本年利润表无变化,也无需补缴去年暂估这部分所得税是吗
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
是否也可以今年成本冲红暂估冲红,但目前冲红后成本为负数了,想用管理费抵扣下本年利润呢
你在今年红冲可以的,但是你去年没有发票的,这个需要纳税调增的。即使你不账上今年不红冲,用利润分配也得调增。
就是成本不能体现负数,只能做以前年度调整,如果比如如果有去年的费用未录入这个如何做才能抵扣去年的利润呢,有部分补偿金未申报还有部分发票没入账
对的是的,是这么做的。
那是否我需要修改去年凭证,然后把发票补录,如果今年入补偿金和发票的话,那不就是今年的费用了
不需要修改的,直接做到今年就行,如果你修改去年的话,你先报给税务局的财务报表和所得税预缴申报表也得修改了
那我那暂估如数调增去年利润的话,相关费用做到今年那去年不就多缴税了,还是说我今年冲减成本,成本调后为负数,别的费用再做到今年呢
你好,那你用利润分配或者是以前年度损益调整不就不影响今年的了?
哦哦 意思是用以前年度损益调整,然后去年的费用之类的今年正常做,去年纳税表也不用修改对吧
借应付账款,贷以前年度损益调整,这个是宏冲暂估汇算清缴纳税调增,不影响今年的利润,影响的是去年的利润。去年汇算清缴里面纳税调整,去年的财务报表也不用修改,今年的利润表里面也不影响着他。
汇算表如果纳税调增的话,那我去年的费用做到今年如何抵扣这部分利润呢,就是去年的这部分费用如何也调整在汇算表里呢
你好,去年的费用是什么意思?你有一部分发票到了去年没有做,今年还是怎么了?
有一部分发票去年没入,其实就是想吧这部分暂估冲掉,然后用这部分发票抵扣一些的意思。。
借利润分配未分配利润 贷应付账款 调减
差额部分调增汇总表是吗
纳税调整明细表里面填写税收金额。