你好,汇算清缴的时候需要纳税调增53万,调增之后没有盈利的不需要交税。

老师,我司是销售方,去年销售收入100和结转成本90,今年开了红字专票,冲减去年的收入 冲减分录如下: 第一步、冲收入 借:应收账款 -113 贷:以前年度损益调整 -100 贷:应交税费-应交增值税(销项税) -13 第二步、冲成本 借:以前年度损益调整 -90 贷:库存商品 -90年 第三步、结转未分配利润 借:利润分配-未分配利润 10 贷:以前年度损益调整 10 请问,我还需要做企业所得税的调整分录吗?
执行企业会计准则,22年的费用如果没有暂估入账,23年汇算前取得发票,是不是需要需要纳税调减?收到发票时, 借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费—应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 第三笔分录需要做吗 22年的纳税调减和会计分录正确吗?
去年暂估的成本,在次年汇算清缴前冲销了,分录做的是红字借:主营业务成本 贷红字:应付账款-暂估 还有一笔借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润,我想问下那汇算清缴需要调整吗,年度财务报表需要调整吗
去年暂估成本53万,咱们票收不回来了,需要冲红这53万,是否是一下分录 借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷未分配利润 负债表未分配利润增加,本年利润表无变化,也无需补缴去年暂估这部分所得税是吗
老师咨询下,我24年年底暂估的业务成本29万,这月项目完成了暂估多了2000元。分录:1、借:主营业务成本2000 红字贷:应付账款2000红字 2、借:以前年度损益调整 2000 贷:利润分配-未分配利润 2000 这样对吗
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
是否也可以今年成本冲红暂估冲红,但目前冲红后成本为负数了,想用管理费抵扣下本年利润呢
你在今年红冲可以的,但是你去年没有发票的,这个需要纳税调增的。即使你不账上今年不红冲,用利润分配也得调增。
就是成本不能体现负数,只能做以前年度调整,如果比如如果有去年的费用未录入这个如何做才能抵扣去年的利润呢,有部分补偿金未申报还有部分发票没入账
对的是的,是这么做的。
那是否我需要修改去年凭证,然后把发票补录,如果今年入补偿金和发票的话,那不就是今年的费用了
不需要修改的,直接做到今年就行,如果你修改去年的话,你先报给税务局的财务报表和所得税预缴申报表也得修改了
那我那暂估如数调增去年利润的话,相关费用做到今年那去年不就多缴税了,还是说我今年冲减成本,成本调后为负数,别的费用再做到今年呢
你好,那你用利润分配或者是以前年度损益调整不就不影响今年的了?
哦哦 意思是用以前年度损益调整,然后去年的费用之类的今年正常做,去年纳税表也不用修改对吧
借应付账款,贷以前年度损益调整,这个是宏冲暂估汇算清缴纳税调增,不影响今年的利润,影响的是去年的利润。去年汇算清缴里面纳税调整,去年的财务报表也不用修改,今年的利润表里面也不影响着他。
汇算表如果纳税调增的话,那我去年的费用做到今年如何抵扣这部分利润呢,就是去年的这部分费用如何也调整在汇算表里呢
你好,去年的费用是什么意思?你有一部分发票到了去年没有做,今年还是怎么了?
有一部分发票去年没入,其实就是想吧这部分暂估冲掉,然后用这部分发票抵扣一些的意思。。
借利润分配未分配利润 贷应付账款 调减
差额部分调增汇总表是吗
纳税调整明细表里面填写税收金额。