您好,这个是属于管理费用的了
老师:我们是律师事务所,公户收了一笔对方付的差旅费2000元(合同约定由他负责),但实际的差旅费只需要1000元。我要怎么做呢?
您好老师,我们公司有一笔服务费6万元,5月19日预付了3万元,7月5日付了剩下的3万元对方给我们开了增值税专用发票,这个怎么分录
#提问#老师,我们和某公司签订了一个购销合同,合同签订是2015.11.30签订 出库是2015.12月,但是货款对方还未支付,2016.4月对方因合同纠纷,账户被冻结,这笔钱一直没收回来,2020年这个公司被吊销了,那我这笔账务怎么进行处理?
你好老师,我们是房地产公司,我们公司有一个律师所签法律服务合同,公司给他们转的5万元,我怎么分录,挂到那个科目
你好老师,我们是房地产公司,我们公司有一个律师所签法律服务合同,公司给他们转的5万元,钱给的时候,借:预付账款—法律的名称,贷银行存款,现在他们给我们提供了增值税发票,现在怎么分录
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
这上面的图片本人任职受雇了几个公司,是一个还是两个公司?
请问,成立之前付过房租、押金、公章费等,都计入借管理费贷其他应付款吗? 成立之后各项怎么处理? 其中房租不给开发票应该怎么处理?
7台总共2200元的门禁机怎么入账 筹建期 直接费用化还是固定资产 如果费用化建议通过低值易耗品过渡吗 会计准则情况下 还有会计准则要求筹建期间每月结转利润吗
老师这个两个公户互相转款,是不是两个人银行的回单放到一起做一笔分录就可以啊,要根据每个银行的回单单独做吗
朴老师回答这个刚才的问题
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
对方律师事务所没开到发票,先怎么记帐?
那你就需要先作为预付的了