借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
开票金额要求开合同总金额的70% 我开票的时候 开票信息项目那对应的货物数量能填0.7吗
老师,我们货物存储在第三方仓库,盘点后发生盘亏盘盈互相抵后,按照这个金额付给我们钱,这个金额仓库要求我们给他开票,我们开吗? 这个钱需要我们开票给仓库吗
什么是高企,和普通企业有什么区别
老师好,请问抽样算询观检函分析重新计算重新执行哪个程序里的
老师,公司购买用品开回来的普票,员工付给对方老板个人微信的,请问可以吗?做账时放到其他应付款老板代付可以吗?把微信截图当附件
公司租法人的车,0租金可以吗,会有涉税风险吗
老师,员工生日会蛋糕及餐费这些做什么费甪较好?
老师,有家供货商3000的货款开了3010.1000的货款开了1020,这个是找人带开的,说按实际转账,这个要怎么处理呢
请问,男士有没生育补贴相关福利?
老师,再问一下银行利息费,入账贷方财务费用金额填负数嘛还是整数
这样借贷不平呀?
老师能帮我写一个完整的分录吗?
对方开票折让多少,就是我写的那个分录 借:库存商品 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
这样借贷不平呀
借:库存商品 负数 不含税 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数 含税
我们这产品是免税的
借:库存商品 负数 贷: 应付账款 负数
如果这样我的进销存库存商品跟账上又对不上
如果这样我的进销存库存商品余额跟账上库存商品余额又对不上
借:库存商品 -1260*0.91 贷:应交税费-增值税进项转出 1260*0.09 应付账款 -1260
这样的话库存商品余额又减少了
还是对不上
你原来是怎么做的分录呢?