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Q

老师,请问一下购买方收到对方(供应商)销售折让然后抵扣货款,怎么做会计分录呢?

2023-05-22 09:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-22 09:11

借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户5696 追问 2023-05-22 09:16

这样借贷不平呀?

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快账用户5696 追问 2023-05-22 09:19

老师能帮我写一个完整的分录吗?

老师能帮我写一个完整的分录吗?
老师能帮我写一个完整的分录吗?
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齐红老师 解答 2023-05-22 09:22

对方开票折让多少,就是我写的那个分录 借:库存商品 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

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快账用户5696 追问 2023-05-22 10:20

这样借贷不平呀

这样借贷不平呀
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齐红老师 解答 2023-05-22 10:24

借:库存商品 负数 不含税 贷:应交税费-增值税进项转出 正数        应付账款-负数  含税

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快账用户5696 追问 2023-05-22 10:27

我们这产品是免税的

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齐红老师 解答 2023-05-22 10:30

借:库存商品 负数 贷:   应付账款 负数

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快账用户5696 追问 2023-05-22 10:33

如果这样我的进销存库存商品跟账上又对不上

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快账用户5696 追问 2023-05-22 10:34

如果这样我的进销存库存商品余额跟账上库存商品余额又对不上

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齐红老师 解答 2023-05-22 10:38

借:库存商品 -1260*0.91 贷:应交税费-增值税进项转出  1260*0.09       应付账款 -1260

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快账用户5696 追问 2023-05-22 11:27

这样的话库存商品余额又减少了

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快账用户5696 追问 2023-05-22 11:28

还是对不上

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齐红老师 解答 2023-05-22 11:29

你原来是怎么做的分录呢?

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借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2023-05-22
借库存商品贷、营业外收入。
2023-05-09
你好;     这个       之前你是开了10万的发票给你; 在开3万折让发票是吗   
2022-09-15
你单位给他反工的是吗 返工支出借应收款贷银存,支付货款借银存贷应收账款
2019-08-09
你好,退货给供应商 借:应付账款,贷:库存商品 
2022-11-08
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