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老师 请问应收票据和应付票据的知识点和分录能不能说说 到期收款 到期未收到款 背书转让阿兵哥 三种情况都说说分录怎么做

2023-05-22 19:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-22 19:11

你好 应收票据 到期收款,借:银行存款,贷:应收票据  到期未收到款,借:应收账款,贷:应收票据  背书转让,借:应付账款,贷:应收票据 应付票据 到期付款,借:应付票据,贷:银行存款 到期未付款,借:应付票据,贷:应付账款 应付票据,是没有背书转让这个说法的 

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你好 应收票据 到期收款,借:银行存款,贷:应收票据  到期未收到款,借:应收账款,贷:应收票据  背书转让,借:应付账款,贷:应收票据 应付票据 到期付款,借:应付票据,贷:银行存款 到期未付款,借:应付票据,贷:应付账款 应付票据,是没有背书转让这个说法的 
2023-05-22
就是说按照准则规定,企业这边应该按照权责发生制,但在实际情况就是很多企业他并没有完全按照这个规定来,可能就按照出纳那边提供的数据,按照收付实现制作了收入成本。也就是说它这个是不符合企业准则的一些规定的。
2022-03-01
您好,那您最好找出错误原因或者找外部人员处理,否则责任说不清楚
2023-01-20
同学你好,没有听说过进销项单独做分录的,你这样单独做分录,以后查凭证查发票也不好找啊。 第一个问题,你每月开票或者是付款的时候,就应该把进项税额和销项税额与发票一起计入应收账款或应付账款。比如借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额。 第二个问题,你这样做分录不合适。
2022-05-29
同学你好 你们按照发票来做 总公司要给你开发票的
2021-12-10
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