您好,给你提供思路见图
老师,我想问一下母子公司合并报表与总分公司合并报表里面成本法转权益法的合并分录一样吗?
老师我想问一下、怎么做合并报表
老师,我想问一下,分公司给总公司开了劳务费发票,怎么做合并报表
老师 总分机构合并报表 我想问一下 怎么合并?
老师你好 我们是集团公司要做合并报表 想问一下未分配利润是做什么抵消
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
公司法定代表人是甲,股东是乙,认缴30万,持股比例100%,那么现在要做股权转让,那转让方是乙吧
2者属于同一法律关系么
收款未开票和开票未收款叫什么名称
董孝彬老师!接着上一个餐饮店核算成本的问题请教您!单菜成本核算和月末结转成本的处理方法,结转辅料成本怎样才能按净含量价格结转呢?瓶瓶罐罐的那么多辅料,难道要一样一样的称重核算吗?我还是不理解该怎样做
个体工商户一个月核定征收3万,开票额超过3万就需要缴纳增值税和经营所得税了嘛
老师,请问一下考初级和中级分别需要什么条件,
老师,小规模企业企业所得税征收率是多少
租入固定资产的改扩建支出,这个固定资产具体指哪些,是动产吗还是包含不动产
有模板么
您好,同学,请查收噢,目前这里不能支持发其他文档,只能发图片
理论的我都知道,但是我想看看模板
把报表的模板发给您了
老师电子的可以发给我么
不好意思,我想发给你,但这里只能发图片。
老师比如我预收客户1000元,是借:银行存款;贷:预收账款,那么客户后期要开票了,我是做借:预收账款;贷主营业务收入么
是的,还要在贷方写上税额。
开票了对应的科目不是应收账款么,做预收?
您当时做预收就要把预收冲掉,不然帐不平
我知道,那这个账不就不符合企业会计准则了么
不是应收账款一定要对应主营业务收入,如果您之前没收到预收款,那么就按照借应收账款来写分录,但如果之前已经预收收入,那么这个时候就要把这笔预售收入冲掉,这也反映了会计实质大于形式的准则。
老师不开票收入的话,如如借银行存款;贷:主营业务收入;贷:销项税这样可以么
是 ,不开票和开票收入的分录是一样的。
好的,谢谢老师
不用客气,如果我的回答有帮助到您,希望得到您的五分好评,谢谢。