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老师我想问一下、怎么做合并报表

2023-05-23 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 10:29

您好,给你提供思路见图

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快账用户7310 追问 2023-05-23 10:30

有模板么

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齐红老师 解答 2023-05-23 10:32

您好,同学,请查收噢,目前这里不能支持发其他文档,只能发图片

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快账用户7310 追问 2023-05-23 10:33

理论的我都知道,但是我想看看模板

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齐红老师 解答 2023-05-23 10:39

把报表的模板发给您了

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快账用户7310 追问 2023-05-23 10:40

老师电子的可以发给我么

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齐红老师 解答 2023-05-23 10:41

不好意思,我想发给你,但这里只能发图片。

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快账用户7310 追问 2023-05-23 15:07

老师比如我预收客户1000元,是借:银行存款;贷:预收账款,那么客户后期要开票了,我是做借:预收账款;贷主营业务收入么

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齐红老师 解答 2023-05-23 15:09

是的,还要在贷方写上税额。

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快账用户7310 追问 2023-05-23 15:09

开票了对应的科目不是应收账款么,做预收?

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齐红老师 解答 2023-05-23 15:10

您当时做预收就要把预收冲掉,不然帐不平

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快账用户7310 追问 2023-05-23 15:11

我知道,那这个账不就不符合企业会计准则了么

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齐红老师 解答 2023-05-23 15:24

不是应收账款一定要对应主营业务收入,如果您之前没收到预收款,那么就按照借应收账款来写分录,但如果之前已经预收收入,那么这个时候就要把这笔预售收入冲掉,这也反映了会计实质大于形式的准则。

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快账用户7310 追问 2023-05-23 16:02

老师不开票收入的话,如如借银行存款;贷:主营业务收入;贷:销项税这样可以么

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齐红老师 解答 2023-05-23 16:10

是 ,不开票和开票收入的分录是一样的。

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快账用户7310 追问 2023-05-23 16:11

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-23 16:13

不用客气,如果我的回答有帮助到您,希望得到您的五分好评,谢谢。

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您好,给你提供思路见图
2023-05-23
学员您好!合并报表先将母子公司的报表相加在一起,然后母子公司之间的交易需要抵消,母公司的长期股权投资和子公司的所有者权益抵消
2025-06-13
你好,与母子公司合并相同,先汇总再抵消
2024-04-09
你好,同学。合并报表,就是以集团 整体为标的,来进行出具财务报表。 通常是将 母子公司个别报表合并,然后相关内部交易抵消即可。
2020-11-26
您好,这个的话,抵消这部分就可以的,抵消这个劳务费
2024-01-10
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