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当月工资发放时没有扣员工个税,年底再统一扣;但当月单位有扣个税款,当月扣个税如何做分录?其他应收款,个税?

2023-05-23 10:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 10:46

同学你好 个税挂其他应收款

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快账用户5785 追问 2023-05-23 10:49

老师,也就是扣款的时候,做 借:其他应收款个税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-05-23 11:00

同学你好 对的 是这样的

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同学你好 个税挂其他应收款
2023-05-23
难你好,意思是科目做错了吗
2023-02-24
你好,想把其他应付款-单位往来400,调整到其他应付款-年金 是对 第一笔,还是第二笔分录的调整呢?
2023-02-24
同学,你好
怎么把其他应收款平了,找不到是漏扣了谁的社保
那就转到营业外收入
2026-03-10
一样的,在2月的工资表里边扣除个税,然后正常做分录
2025-03-07
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