1.计提工资时 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分,即企业自己承担的部分) 借:管理费用(同上) 贷:应付职工薪酬——社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借:应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷:库存现金或者银行存款 3.上交个人所得税时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
计提工资,社保,公积金,个税, 发放工资,社保,公积金,个税 怎么写会计分录
母公司为子公司员工代交社保公积金,代发工资,母公司怎么进行会计处理?包括计提工资分配社保公积金及缴纳社保公积金?
计提工资社保公积金,和发放工资缴纳社保公积金,会计分录怎么写的
代理记账公司计提工资社保公积金的会计分录怎么写?
老师,您好,我想问一下,公司有一个建行基本户,有一个工商银行一般户,想注销建行基本户,把工商银行升为一般户,操作流程是啥,需要的资料是啥
老师,如果注册资本是50万的贸易企业,这样可以办理税务登记为一般纳税人,开具13个点的专票吗
工资申报了10万,账上也计提了10万,发放了5万,怎么账务处理?
老师,您好,向您请教一下,工商部门,办理个体户转为企业后,就是个转私,以前的统一社会代码会不会变?
增值税需要缴纳,附加税里留抵退税本期扣除额里有金额,导致附加税不用缴纳是什么意思
现在出租车机打的那种发票,还能报销用吗? 抵扣进项吗?
花钱借钱,开工。以最晚的算。2-10迷惑。为啥选择3.15
老师日后事项。分录能不能给我写下。是补提坏账,以前的递延所得税资产要不要冲掉呢
现在出差的高铁票还好计算抵扣吗?
老师c为啥对。感谢感谢
那这样的话,公司就没有主营业务成本了
您好,同学,这个不是您公司自己的发生的成本吗?管理费用等损益得月底转到本年利润呢
我的意思是,只有期间费用,没有主营业务成本,因为公司不是商贸公司,那可以把公司计入主营业务成本科目吗?
同学你好 嗯 这个可以计入主营业务成本