3月和4月收到的专用发票,不可以抵扣销项税款
老师你好,我们是超市5月升级为一般纳税人,3月和4月收到的专用发票可以抵扣销项税款吗?
老师下午好,小规格期间收到增值税专用发票,在办理一般纳税人后可以抵扣吗?比如4月收到增值税专用发票,5月转为一般纳税人,4月收到进项可以抵扣吗?
老师下午好,小规模期间收到增值税专用发票,在办理一般纳税人后可以抵扣吗?比如4月收到增值税专用发票,5月转为一般纳税人,4月收到进项可以抵扣吗?强制转为一般纳税人的
老师下午好,小规模期间收到增值税专用发票,在办理一般纳税人后可以抵扣吗?比如4月收到增值税专用发票,5月转为一般纳税人,4月收到进项可以抵扣吗?强制转为一般纳税人的
老师您好,我想问一下,我们从5月1号升级为一般纳税人,我们现在享受增值税免税政策,收到的增值税专用发票进项税可以等以后抵扣用吗
未分配利润10万,实收资本10万,股权百分之100转让,转让价多少合适,税务能通过
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
那我们5月23日,当月升为一纳税人,5月23后以后收的进项发票才可以认证发票对吗?
5月开具的进项可以进项抵扣
哪怕是5月1日收到的进项发票也可以抵扣吗?
5月1日收到的进项发票(开票日期是5.1)也可以抵扣
好的,因为我小规模纳税人超市,5月23日被税务局强制性升为一般纳税人。被税务订上了,老师我们目前5月份开具8万的销售发票,可以开具7.8万元的进项发票吗?
目前5月份开具8万的销售发票,可以开具7.8万元的进项发票
那6月申报5月的增值税税,只需要填写5月的不含税销售额对吗?
7月申报4月到6月的增值税税申报表时填写4月到6月的销售税额吗?
6月申报5月的增值税税,只需要填写5月的不含税销售额
去大厅申报小规模二季度4月销售额
必须去大厅申报小规模二季度4月销售额,我自己在电子税务局电脑上面不能申报对吗?
必须去大厅申报小规模二季度4月销售额
好的,4月销售额,还是小规模纳税人开具的1%的税款走对吗?uk税控盘我需要拿到大厅重新发行一下对吗?
4月销售额,还是小规模纳税人开具的1%的税款走
不用重新发行