同学你好 2月给你开的专票?那你可以抵扣的 借预付账款 贷银行存款 借固定资产 借进项 贷预付账款

郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
审计帮我出了调整表,要求我重分类,今年和上年数都要填重分类,我需要怎么操作
郭老师,付的软件使用费,一次性付2年的(26.1到27.12),我每月怎么做账
老师,上期有留抵1616.26,本月勾选待认证进项税额73573.32,销项是62423.91,请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢?
你好老师,股权转让是不是要股东登入自然人电子税务局网页申报个人所得税
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧摊销表,资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额,还是别的?
老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
单位给员工申报工资,是不是从2026年开始不能够补申报当月以前的工资了
老师好,请问老师贷款本金是4000万,利息是4061242.76,每个月还本付息,请问年化利率是多少呢
1月的会计分录是哪个
同学你好 是第一个哦
老师,我刚刚讲错了,这个是长期待摊费用,下个月到票的话,是不是下个月补计提上个月的摊销
同学你好 不用 按照收到发票入账的次月开始摊销
如果是那种没有发票的呢
摊销不是当月摊销吗
折旧不是才是次月折旧吗
同学你好 是的 收到发票的次月开始摊销 没有发票的就入账待摊费用的次月开始摊销
摊销不都是当月摊吗
同学你好 不是的 无形资产才是当月摊销