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Q

公司去年给客户开专票了,现在对方以产品有点问题少给3万,请问这如何处理呢?是计入坏账准备还是直接营业外支出,哪个更对呢?

2023-05-24 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-24 16:06

您好,您给对方开附属发票,红冲收入。

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齐红老师 解答 2023-05-24 16:06

您给对方开负数发票,红冲收入。对方要是抵扣了,对方给您开信息表。

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快账用户2438 追问 2023-05-24 16:07

对方不同意退发票或者红冲,发票就那样了,请问这钱如何如何呢

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齐红老师 解答 2023-05-24 16:14

如果是这样,那您就是计入营业外支出。就属于赔款性质的。

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您好,您给对方开附属发票,红冲收入。
2023-05-24
同学你好 冲减计提的坏账准备
2020-12-22
你好;    意思你之前应收账款是10万;  你有7万是质量问题  造成对方不付款;  付款给你 3万冲应收账款 ; 那你之前计提了  3万的坏账; 现在收回来; 你要做 :     撤销坏账 借:应收账款等 贷:坏账准备 收回账款 借:银行存款 贷:应收账款等   
2022-11-29
可以的可以这么做的。
2023-07-25
你好,必须对方做红字申请表,要不你申报表抵减不掉这块
2020-08-24
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