你好 借:应付职工薪酬——非货币性福利,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额)。借:主营业务成本,贷:库存商品。

企业以自产产品发放给销售部员工职工福利。公允价值为5000,怎么做分录?做两个?
拿自家公司产品作为福利送员工,怎样做分录呢,然后外购产品做福利又怎样做分录呢
老师,自产商品用于发放给员工作福利。这种情况分录怎么写
给员工发单位自产的蛋糕当节日福利分录怎么写。 拿外面购买的礼品发放福利分录怎么写。
自产产品给员工发福利分录是?
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
残保金如何减免,假如单位31个人,需要安排几个残疾人可以享受减免
建账的话,企业会计制度怎么选
母公司开给销售子公司的银行承兑汇票,怎么做账?
工资网银退汇是用贷方应付职工薪酬还是其他应付未付工资还是其他应付其他,为什么?
深圳母公司100%控股的外地子公司,注册资本600万,怎样合理的让这600万回流到母公司?
朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
建筑业税负率多少?税负率怎么计算?
老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
这个是计提分录吗?发给员工时要不要做管理费用或生产费用?
不是的,这个已经是经过应付职工薪酬的了,后面你再分配的时候,才按照部门,进入到不同的科目的