利润表没有以前年度损益调整的,它影响的是你的资产负债表未分配利润。

请问老师,在21年做账的时候,有缴纳20年企业所得税的分录,用了以前年度损益调整这个科目。现在21年结账以后,资产负债表里体现了以前年度损益调整这个金额,但是利润表里没体现,比如未分配利润年末数减去年初数是5万,但是本年净利润是7万,中间相差的2万就是以前年度损益调整的金额。这种情况,我在申报年报的时候,填财务报表,会提醒我报表勾稽关系不对,但是这个以前年度损益调整的金额又是真实存在的,这个怎么处理呢?
老师好。我们公司的利润表上有一栏 加:以前年度损益调整 30000 ,但是电子税务局里的利润表申报表并没有这一栏,请问该填在什么地方
老师,我们公司以前是请代理公司记账,现在是自己拿回来做,提供给我22年12月损益表里有以前年度损益调整112.12,现在要申报22年的年度财务报表,电子税务局里的利润表里没有这个项目呀?我该怎么填写?
涉及往年的调账搞不懂啊,老师!因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表,增加了无票收入进去,税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表,账务上我没有反结账到去年去改帐,而是在今年账务里做了以前年度损益调整,但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表,那我税务上怎么申报年度财务报表啊,还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢?如果根据这个申报,那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
老师,我今年3月调整了2023年的增值税申报表,增加了无票收入进去,也 同步增加了收入到第四季度的所得税申 报表, 但账务上我没有反结账到去年去改 帐,而是在今年账务里做了以前年度损 益调整,但以前损益调整不影响我在财 务软件里引出的去年的利润表, 那我税 务上怎么申报年度财务报表啊,还能不 能根据我从软件里引出的利润表申报 呢?如果根据这个申报,这个利润表是不含以前年度损益调整(也就是增加的无票收入),但是我第四季度所得税申报表是包含了新增的无票收入的,那么我税务 年度财务报表和我的第四季度所得税申 报表收入金额就不一样啊?
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
那对方给我的损益表就不对啊,净利润相差这112.12该咋整啊?
你好,以前年度属于调整,这个调整以前年度的 利润表是本年的,不包含以前年度的。
报表勾稽关系不一致可以忽略。
老师,意思就不管它了是吗?但是对方咋搞在损益表里本年累计中营业利润下面,➕以前年度损益调整112.12,这样我在电子税务局申报利润表时,后面利润总额,净利润就和对方提供的数据不一致了?老师有啥办法没?
你好,你可以修改期初余额的未分配利润。
哦,那这样一改,资产负债表的数据就变了对吧?
对的,是的,会改的,会变的。