你好; 你们是买来送给客户; 还是请客户吃饭 吃了 ? 才好判断的
老师,你好!问一下外购的商品用于赠送客户,应该视同销售,我会计做账是不是按照准则做账,借:销售费用 贷:库存商品 应交税额—应交增值税(销项) ,而增值税申报表,我填在无票确认收入那里可以吗?年终汇算清缴在填报“视同销售报表呀A105010,然后报成本,我平价销售没关系的吧,这样操作可以吗?老师
老师 我2022年的时候有一笔视同销售业务招待费 分录 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 也结转成本 借:主营业务成本 贷 库存商品 现在企业所得税汇算清缴我应该如何填这一笔
老师 我是商贸企业 外购了一瓶酒 然后后面用来招待客人 我在账务上 借:销售费用----业务招待 贷:库存商品 贷 应交税费 ------进项税额转出 现在我要填视同销售企业所得税这个表 我不知道该怎么填列
老师,我想问下,小规模纳税人买了一部手机送给客户个人,大概8000元,这个账务怎么处理啊?需要视同销售吗?可不可以写借销售费用-业务招待费 8000贷银行存款 8000 然后到纳税申报的时候做不抵扣 或做进项税额转出啊
老师,一般纳税人外贸生产企业,因收汇不齐转内销,管理员给我说可以在附表二手动填写进项转出的金额。这个金额好填写,但是账务处理我不会,该怎么调整?前期只做了1,借:应收账款-外销客户,贷:主营业务收入-外销收入,2 ,借:主营业务成本-外销成本,贷:库存商品 3,借:银行存款 贷:应收账款-外销客户
老师,请问母子之间无偿借款可以免交增值税吗,需要满足什么条件。
你好,小贷公司债务人向资产公司借款,签订的借款合同要缴纳印花税吗
员工支付的10元快递费给取件员,无法提供发票和收据,报销时提供了付款截图,如何入账?
所得税利润总额是怎么算出来的?
24年购买的车辆 按照直线法折旧。汇算结束 我们能不能变成全额一次性扣除
老师,我们公司是劳务公司,现在的有一个工程是劳务分包,采用的是简易计税,问题是,我们下面的班组有一些是外地的公司,对方单位也要开外经证吗?也要预缴税款吗?
你好老师,之前会计把贷款利息做的借应付利息贷银行存款,借方应付利息挂在账上的怎么办
老师,付空压机的货款给个人,借方挂固定资产吗
老师好,报个体户经营所得是从扣缴端还是从网页端,网页端的话是不是得用法人的账号、密码
请问老师,小规模增值税几百元也不需要交一直挂账应交税费还是结转出来
请客户吃饭吃了的
你好; 那 就做转出;这样做 是对 的; 在这个里写 ; 视同成本也得写
成本为哪个成本呢 和上面的数字一样吗
我不太明白 销售费用 ----业务招待费已经是成本了 如果还填成本 一增一减补就抵消了吗
你好;按照你实际做账成本写哈; 你购进的货物成本哈;