你好,可以的哦嗯嗯

老师你好!问下,写会计分录,能不能省略,比如说:付一笔有发票的代理费单子,可以直接写,借:管理费用,贷:银行存款吗,还是说先借:其他应付款-XX单位,贷:银行存款,然后就是借:管理费用,贷:其他应付款-XX单位,哪样好些,谢谢老师
老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款 发放工资时,借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应该收款 这样对吗?
你好,我想问一下,嗯发放单位缴纳的社保,然后用银行存款付掉的话,银行存款会出现负数,可以用其他应付款吗?先在其他应付上面挂着可以吗?
你好,老师单位缴纳的社会保险部分发放的时候用银行存款交掉,可是银行存款里面的余额显示为负数。那样把银行存款直接写成贷其他应付款。你到银行存款里面余额足够时,再用银行存款把其他应付交掉,这样行吗?
老师,我没有计提社保,直接缴纳社保,分录,借:管理费用—社保费—各保险,,其他应收款—社保费—各保险,贷:银行存款,然后再发放工资的时候把其他应收款—社保费—各保险在贷方扣回来,这样可以吗
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你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
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其他应付里面有8万多,那是不是如果说银行存款一有钱进来就来充其他应付呢?
你好,是的哦嗯嗯额