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其他应付款-工会,126元,上个月多扣了,当时入账写的是其他应付款-工会经费,贷方。这个不应该扣除。这个月发工资的时候应该怎么写分录?

2023-05-26 14:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-26 14:10

你好,你这个月发工资的时候,少扣就可以了。 借应付职工薪酬 贷银行存款 ,其他应付款

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快账用户3117 追问 2023-05-26 14:35

这个月也没有扣除这项的内容,之前是其他应付款,贷方。这个月应该怎么写分录

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齐红老师 解答 2023-05-26 14:37

你好,你如果这个月没有扣除,那就继续挂在这上面。等实际扣除的时候冲减

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快账用户3117 追问 2023-05-26 14:45

本来不用扣除的,以后月份也没有这项。怎么写分录

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齐红老师 解答 2023-05-26 14:46

你好,你是从员工的工资里面多扣下来了,对不对?你就把这部分发给员工就好了

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快账用户3117 追问 2023-05-26 14:53

我现在问的是分录怎么写???

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齐红老师 解答 2023-05-26 14:56

你好,,你现在没有付就不用做分录。等你实际发下去的时候才做。 或者你说永远不发了,你可以转入营业外收入

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快账用户3117 追问 2023-05-26 15:03

我说的题目你听不懂吗?老师,你这是第二次回复我了吧,咋每次都说不明白呢?我的问题请仔细看看,再做回复

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齐红老师 解答 2023-05-26 15:06

你好,你一直纠结现在怎么做分录?我的意思是说你现在有处理这笔钱才去做分录,你没有处理这笔钱,就不用做分录。你有没有明白我的意思?

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快账用户3117 追问 2023-05-26 15:14

我说的是上个月已经账务处理过了,以后不存在这个项目,我这个月应该怎么调账?怎么写分录,就那么简单

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齐红老师 解答 2023-05-26 15:18

你好,但是你说的不是这样啊。你这个还有余数啊。你这个余数现在处理,你可以借其他应付款 贷银行存款 你第一句就说的,其他应付款-工会,126元,上个月多扣了,当时入账写的是其他应付款-工会经费,贷方。这个不应该扣除。这个月发工资的时候应该怎么写分录?

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快账用户3117 追问 2023-05-26 15:36

这个月发工资也没有这项了,我应该怎么调整?你说的分录,是重新做的账,不是调账吧

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齐红老师 解答 2023-05-26 15:39

你好,是的,我说的这个是重新做账把这个做平,因为你上面一直说的是有余额的。 所以我也就一直问你,你是不是有扣回来。 如果你是想直接调整,你就把之前错误的分录红字冲减,然后按照正确的金额再做一遍就可以了。

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快账用户3117 追问 2023-05-26 16:01

原方向负数是吗,就可以是吧

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齐红老师 解答 2023-05-26 16:06

你好,可以的,可以这样子做。

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你好,你这个月发工资的时候,少扣就可以了。 借应付职工薪酬 贷银行存款 ,其他应付款
2023-05-26
你的问题在于问题在于,计提时不应贷记 “其他应付款 - 工会经费” ,而应通过 “应付职工薪酬 - 工会经费” 核算,这样计提、代扣、缴纳各环节才能正确衔接,使账务平衡。 1. 计提工会经费 工会经费一般按工资总额一定比例(通常 2% )计提。根据职工所属部门,计入对应科目: 借:生产成本(生产工人相关) 制造费用(车间管理人员相关) 管理费用(行政管理人员相关 ) 销售费用(销售人员相关 )等 - 工会经费 贷:应付职工薪酬 - 工会经费 2. 从工资代扣个人部分工会经费 借:应付职工薪酬 - 工资 贷:其他应付款 - 工会经费(代扣个人部分) 银行存款等(实际发放工资部分 ) 3. 缴纳工会经费 借:应付职工薪酬 - 工会经费(单位计提部分) 其他应付款 - 工会经费(代扣个人部分) 贷:银行存款
2025-05-29
你好,放到其他应收款的,借其他应收款贷银行存款。
2022-03-23
你这个分录不对,你看下你的应付职工薪酬,工资餐费不变。
2024-11-02
您好,发工资扣这一部分贷方, 交保险的时候其他应收款在借方 ,这样一借一贷这个往来科目才会平啊,
2023-06-03
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