你好,你这个月发工资的时候,少扣就可以了。 借应付职工薪酬 贷银行存款 ,其他应付款

计提工资,借管理费用工资,贷应付工资,实际发放时,借应付工资,贷银行存款,贷其他应收款代扣社保,贷应交个税,但是上一个月多扣了个税,2月发工资时补了,但是2月没有冲销,3月发现了,请问如何写分录
老师你好,请假下假设本月的应发工资是4000元,扣工会经费30元,扣社保381元,实发工资是3589元。分录如下:借:应付职工薪酬4000 贷:其他应收款社保(员工承担)381元 贷:银行存款3589元 贷:工会经费这个30元 工会经费这个用什么科目呢?其他应付款还是?
其他应付款-工会,126元,上个月多扣了,当时入账写的是其他应付款-工会经费,贷方。这个不应该扣除。这个月发工资的时候应该怎么写分录?
而是请教一个问题哈,就是发工资的时候是 借应付职工薪酬 贷:其他应收款个人保险,银行存款。 等到交保险的时候,是借应付职工薪酬,其他应收款-个人保险 贷:其他应付款 我就是没大理解,就是发工资的时候把个人部分扣出来,交保险的时候再把个人部分付出去,就是借贷就平了是吧? 其他应收款不应该是借加贷减吗? 为什么他发工资扣这一部分?他是在贷方交保险的时候,这个其他应收款在借方呢?
老师好,发现以前年度计提工资分录是借:销售费用 管理费用 其他应付款-代扣代缴个人所得税 贷 应付职工薪酬。1、请问个税是不是不存在计提,发放工资的时候直接扣除个人应该缴纳的个税部分?2、按照上笔计提分录在发放工资的时候又贷了 其他应付款-代扣代缴个人所得税 这样就导致其他应付款-代扣代缴个人所得税冲平了。可是下月缴纳个税的时候又借 其他应付款-个人所得税代扣代缴。以至于这个科目产生了借方余额,该怎么把这个余额处理掉呢?谢谢
老师,FoB价与CIF有什么区别?
有什么网站 或者APP可以查询到哪天兑换汇率?比如2.1 美金兑换港币的汇率是多少 3.1 欧元兑换加元的汇率是多少 等等
朴老师,26年4月错误更正25年申报印花税,退回来的印花税1.26,5月税务局打电话过来让更正回来,5月就更正回来了,5月交了1.26的印花税,还有0.08的滞纳金。那26年4月退回来的印花税和5月交的税、滞纳金该如何做账?
请问,甲是A公司的股东,同时也是B公司的法人和股东,甲在A公司缴纳社保有什么影响吗?
老师,您好,我公司25年4月买个一台设备,专门用于研发,整体分录怎么处理呢
生产企业5月申报视同自产没过审,但已收到部分退税款,本月需做免税处理,这个申报流程是什么啊(5月申报时,因为是生产企业收入会自动列在 免抵退 那一行,现在调成免税,就需要填列在免税那一行了,那免抵退那一行是要填个负数吗)
您好老师麻烦问一下饭店要交印花税吗?
老师请问,2025年公司暂估费用200万,2026年汇算清缴时应未收到相关发票,在汇算时剔除 ,在2026年的账务上怎么处理
老师,您好,问一下,有两家公司,比如A公司和B公司,都是新成立的,其中A公司是B公司的股东公司之一,这月转到A公司10万的实收资本,然后A公司当月又把10万转给B公司作为实收资本,那么问A公司和B公司,当月是不是都应该交印花税,还有这个会计分录怎么写,谢谢老师
咨询一下,报关单上运费是300,实际支付200,影响退税吗?
这个月也没有扣除这项的内容,之前是其他应付款,贷方。这个月应该怎么写分录
你好,你如果这个月没有扣除,那就继续挂在这上面。等实际扣除的时候冲减
本来不用扣除的,以后月份也没有这项。怎么写分录
你好,你是从员工的工资里面多扣下来了,对不对?你就把这部分发给员工就好了
我现在问的是分录怎么写???
你好,,你现在没有付就不用做分录。等你实际发下去的时候才做。 或者你说永远不发了,你可以转入营业外收入
我说的题目你听不懂吗?老师,你这是第二次回复我了吧,咋每次都说不明白呢?我的问题请仔细看看,再做回复
你好,你一直纠结现在怎么做分录?我的意思是说你现在有处理这笔钱才去做分录,你没有处理这笔钱,就不用做分录。你有没有明白我的意思?
我说的是上个月已经账务处理过了,以后不存在这个项目,我这个月应该怎么调账?怎么写分录,就那么简单
你好,但是你说的不是这样啊。你这个还有余数啊。你这个余数现在处理,你可以借其他应付款 贷银行存款 你第一句就说的,其他应付款-工会,126元,上个月多扣了,当时入账写的是其他应付款-工会经费,贷方。这个不应该扣除。这个月发工资的时候应该怎么写分录?
这个月发工资也没有这项了,我应该怎么调整?你说的分录,是重新做的账,不是调账吧
你好,是的,我说的这个是重新做账把这个做平,因为你上面一直说的是有余额的。 所以我也就一直问你,你是不是有扣回来。 如果你是想直接调整,你就把之前错误的分录红字冲减,然后按照正确的金额再做一遍就可以了。
原方向负数是吗,就可以是吧
你好,可以的,可以这样子做。