你好,你这个月发工资的时候,少扣就可以了。 借应付职工薪酬 贷银行存款 ,其他应付款
你好,请问发工资的时候多扣了员工的个税,需要退还这笔给员工,请问分录可以这样做吗? 发放工资时 借:应付工资 贷:其他应收款-社保公积金, 应交个税 银行存款 其他应付款—员工(多扣的个税) 实际付给员工时 借:其他应付款-员工(多扣的个税) 贷:现金
老师 你好 我想咨询一下员工自费社保怎么入账?当月扣员工社保 我的分录是这样的 支付工资时分录 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款—社保 支付社保时分录 借 其他应收款 —社保 贷 银行存款 次月收到员工自费个人部分社保应该怎么做分录? 因为前面其他应收款—社保已经平了 支付
老师你好,请假下假设本月的应发工资是4000元,扣工会经费30元,扣社保381元,实发工资是3589元。分录如下:借:应付职工薪酬4000 贷:其他应收款社保(员工承担)381元 贷:银行存款3589元 贷:工会经费这个30元 工会经费这个用什么科目呢?其他应付款还是?
其他应付款-工会,126元,上个月多扣了,当时入账写的是其他应付款-工会经费,贷方。这个不应该扣除。这个月发工资的时候应该怎么写分录?
而是请教一个问题哈,就是发工资的时候是 借应付职工薪酬 贷:其他应收款个人保险,银行存款。 等到交保险的时候,是借应付职工薪酬,其他应收款-个人保险 贷:其他应付款 我就是没大理解,就是发工资的时候把个人部分扣出来,交保险的时候再把个人部分付出去,就是借贷就平了是吧? 其他应收款不应该是借加贷减吗? 为什么他发工资扣这一部分?他是在贷方交保险的时候,这个其他应收款在借方呢?
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
你好老师。 那个。小规模有。税前费用扣除吗?
每一个工作表都有好几个单位的明细,如何把它们汇总到一起?
这个月也没有扣除这项的内容,之前是其他应付款,贷方。这个月应该怎么写分录
你好,你如果这个月没有扣除,那就继续挂在这上面。等实际扣除的时候冲减
本来不用扣除的,以后月份也没有这项。怎么写分录
你好,你是从员工的工资里面多扣下来了,对不对?你就把这部分发给员工就好了
我现在问的是分录怎么写???
你好,,你现在没有付就不用做分录。等你实际发下去的时候才做。 或者你说永远不发了,你可以转入营业外收入
我说的题目你听不懂吗?老师,你这是第二次回复我了吧,咋每次都说不明白呢?我的问题请仔细看看,再做回复
你好,你一直纠结现在怎么做分录?我的意思是说你现在有处理这笔钱才去做分录,你没有处理这笔钱,就不用做分录。你有没有明白我的意思?
我说的是上个月已经账务处理过了,以后不存在这个项目,我这个月应该怎么调账?怎么写分录,就那么简单
你好,但是你说的不是这样啊。你这个还有余数啊。你这个余数现在处理,你可以借其他应付款 贷银行存款 你第一句就说的,其他应付款-工会,126元,上个月多扣了,当时入账写的是其他应付款-工会经费,贷方。这个不应该扣除。这个月发工资的时候应该怎么写分录?
这个月发工资也没有这项了,我应该怎么调整?你说的分录,是重新做的账,不是调账吧
你好,是的,我说的这个是重新做账把这个做平,因为你上面一直说的是有余额的。 所以我也就一直问你,你是不是有扣回来。 如果你是想直接调整,你就把之前错误的分录红字冲减,然后按照正确的金额再做一遍就可以了。
原方向负数是吗,就可以是吧
你好,可以的,可以这样子做。