对的是的,已经摊销完毕了,你就不用管了。

当年发生的长期待摊费用在汇算清缴中要填在资产折旧摊销表里面吧,那个资产原值是不是就是我的长期待摊借方发生数字,然后本年折旧数字是贷方数字,累计折旧也得贷方数字,这个就当年才有的
制造业,去年筹建期。没有收入,费用都在长期待摊费用开办费核算。22年开始按月分摊。开办费中有招待费和白条的报销。21年汇算清缴,是否需要填写15000纳税调整明细表?还是只在105080资产原值一列,把开办费按负债表填写即可?等做22年汇算清缴时再把21年招待费和白条福利费等做调整?
请问所得税汇算清缴中的期间费用明细表里有一个资产折旧摊销费,有资产折旧摊销情况及纳税调整明细表,其中又有一个无形资产的,如果说我这个无形资产摊销本来放管理费用,现在拆了一部分出来放到研发费用中,那填写这个折旧额的话,我是应该填拆分后的那个数字吗?
长期待摊费用开办费 300(基本户的开户费及手续费) 汇算清缴怎么填?就到资产折旧表中填个开办费的资产原值和资产计税基础吗?次年是不是可以一次摊销?
请问汇算清缴资产折旧摊销表,第33行,这个长期待摊费用,填写的原值,是指从以前摊销到现在的费用是吧,比如有一项费用,从20年摊销开始到现在的。那如果有摊销的费用在21年开始21年结束,这种的就不算吧
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你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
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业务员开票统计,如15万元,明细是2025.4一12月的,现在开票,分月开发票,还是放在一起开?
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