第二个其他生产设备里面。

老师好,我们公司跑运输,厂家要求我们司机装货前必须做核酸检测,那司机的这些核酸检测费我们计入到哪个科目?管理费用-福利费,还是单独设立个检测费
老师好,我们公司跑运输,厂家要求我们司机装货前必须做核酸检测,那司机的这些核酸检测费我们计入到哪个科目?管理费用-福利费,还是单独设立个检测费
请问老师我们公司属于制造业,有自己产品实验室,正常情况我们收客户的检测费,做其他业务收入,另外一种情况就是,我们实验室不具备这个检测条件,给外面的厂家检测,我们需要付这个检测费是做费用吗?
老师,我公司是做技术咨询服务费。我公司也没有这个项目的资质,我们只是找的有资质的第三方过来测试,我们只是挣一块差价费用,我公司营业执照上没有检验检测,现在企业要求开发票检验检测可否?企业想把这块费用作到安全项目里, 本身这个就是锅炉安全方面的检验检测
老师你好,就是我们是检验检测有限公司,专门以检测阀为主营,但是现在检测的机器要维修,这个维修给的钱怎么写分录?
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
第一列填写原址,第二列填写你2022年账上折旧的金额,第三列填写的是从购买到2022年年底折旧的金额,第四列是有发票的,填写和固定资产一样的金额,第五列填写的是允许税法抵扣所得税的折旧的金额。
老师第5列是税收折旧,摊销额是不是填2022年的本年累计的这个数,
你好,有发票的,和你第二列填写一样的。