自己承担部分可以抵扣,其余的做进项转出 水电费分割单的使用https://zhuanlan.zhihu.com/p/469080382
2023-05-27 14:45你好,老师。我司是服装加工厂,出口企业。现在结业清算了,9月份已经完全停工了,11月份的时候出口退税也申报完了,现在收到进项发票(电费发票,银行发票),电费发票是11月厂区用电的,我司已经在11月就搬出厂区了,11月厂区是其他公司用电,他们预付了电费给我司,但是变压器还是我司的名字,供电局开票给我司,我司做其他业务收入,请问这些发票我司是否可以认证抵扣退税税金?
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
租户还要付你们代收的水电费呀,说明那些水电费不是你们承担的,不应该进入你们的费用呀。 借营业费用/管理费用(属于你们公司承担的水电费,进入你们公司的费用) 借其他应收款-代收水电费(属于租户要交给你们的水电费,是租户要承担的水电费) 借应交税费应交增值税进项税 贷银行存款 租户付你们水电费时: 借银行存款 贷其他应收款-代收水电费 老师:我们单位银行扣电费时候酒店的电费和租户的电费分不开的,那要如何处理?
我们是物业公司,代收的电费我们记到其他应付款去了,等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了,然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了,现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
老师能来解析一下,为什么用于业务招待的管理费用不记在贷方这个增加方作贷方科目,而是算作借方这个科目的
某公司拟新建固定资产项目,需投资400万元。现有两个方案可供选择。若采用A方案,每年营业现金净流量为50万元,使用8年;若采用B方案,每年营业现金净流量为45万元,使用10年。均无建设期。资金成本率为10%要求:计算现值指数并对A,B两个方案进行决策
某公司为扩大生产,拟购置设备一台,成本为150000元,使用6年,预计净残值为15000元,直线法计提折旧。无建设期。投产后,每年增加营业收入90000元,增加付现成本53000元。贴现率为10%,投资者必要报酬率为15%。所得税税率为25%。要求:计算内含报酬率并对上述设备购置项目是否可行做出评价
老师,请问新收入准则下价款结算与收入结转这两个科目是什么时候互抵呢?是在每月月末还是项目完工后呢?
:某企业计划投资一个生产车间,厂房设备投资共1005000元,期中20万元是银行贷款,贷款利率为4%。使用寿命5年。预计固定资产净残值5000元,每年按直线法计提折旧。建设期初需投入营运资本15000元,建设期1年,项目投产后第一年营业收入为10万元,以后每年增加5000元,不考虑营业税税率,所得税税率25%,营业成本为每年5万元(不含折旧),管理费用和财务费每年各为5000元。问题:1.请用财务净现值法评估该项目在财务上是否可行?2.请根据以上信息测算该项目投资的投资利润率、投资利税率以及资本金利润率三项指标的情况。
你好,税务局发过来一个风险提示,增值税超36万且与个人所得税两税不一致超1万,我该怎么说
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老师公司只有我一个会计,,,主管写谁的名字啊
老师的公司一一个会计主管写谁啊
老师会计主管填公司法人可以不
电费,电站开增票,我公司开增票出去,一销一进,刚好留下自己使用的
我只是讲思路哈,自己把握原则