借以前年度损益调整 贷库存商品 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 汇算性交纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额80万。

老师 我想问下 我22年租入的厂房和仓库没有进行摊销,在23年做了以前年度调整损益8万。然后我现在做22年汇算清缴,想问下这一笔费用填在汇算清缴的哪个表里,哪一行啊 是不是我截图的这个表,哪一行呢
老师,我们公司有一笔安装费80万应计入销售费用,会计不小心计入了原材料,然后领料后转入了库存商品,现在汇算清缴这笔怎么办啊?
老师,我们公司有一笔安装费80万应计入销售费用,会计不小心计入了原材料,然后领料后转入了库存商品,现在汇算清缴这笔怎么办啊? 老师,汇算清缴这笔怎么填写?我是现在是汇算清缴填表不知道填在哪里
老师,请问一下,我的研发费用里面的研发材料形成了产品收入,现在不想加计扣除,那我汇算清缴A071012的表应该把材料这部分填写哪一栏呢
老师,受益人备案里,法人不占股份或只占10%算受益人吗?
老师,怎么把用友账导入柠檬云?
老师您好,我们是人力资源公司,本期填写季度企业所得税申报表需要填薪资部分,之前我们从业人数填写的没有包含派遣员工,但是因为派遣员工在我们这里发工资,我们给申报了个税。现在这个薪资直接关联到个税系统了,这样显示平均每个人每月的工资很高,这样有什么影响吗?人数需要改成包含派遣员工吗
小规模企业印花税申报根据开票的含税金额申报吗?开的是1个点的专票
实缴资本1000万后,要减资500万。工商做好了备案后,银行存款直接退回给股东500万,这样操作可以吗
老师我们7月份开了一张发票,8月份没有原来的抵扣的进项,8月交税为0,然后这张发票在9月份红冲了,那么这张发票的税还能退回来吗?
老师音响,LED屏幕发票开什么项目呢
老师你好,现在税务局给我打电话说是公司卖了车没有确认收入!我刚刚已查他们24年8月份新买了一辆车25年3月份卖了一辆车但是这辆车购买时还没有挂靠在公司名下!关键是买方又卖给二手市场,二手市场给我们开了二手销售统一发票!税务找我们说没有确认收入!现在我如何操作
老师,我们是一家酒厂。因关联企业计价低而需要补了2023至2024年的增值税,消费税及所得税。如果我借应收账款贷,贷,应交增值税,应交销项税,问题是这个应收账款我是收不回来的,虽然确认了收入,但是并没有人给我这笔收入,我要如何做账呢?
生产一个产品 需要二道工序,第二道工序就完工验收入库,产成品是不是就可以不做B0M单,如是只经过一道工序的怎么建Bom单 请朴老师帮忙解答 感谢
谢谢老师
不用客气 周末愉快