是退税 你有申请过吗 是所得税的吗

@郭老师,郭老师,公户转到法人卡去还公司车贷怎么记账,用什么做凭证,可以税前扣除吗
@郭老师,郭老师,郭老师,员工火车票抵扣进项税怎么做账务处理
郭老师,这样预付账款是没有余额了,那老板每月还款为什么还要做分录,如果要做,又该怎么做呢?@郭老师
@郭老师,郭老师有在吗?????这个怎么做
老师 待解除预约项目 这种怎么做账 是退税吗@郭老师@郭老师 @郭老师
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
我不知道 回单就是张这个样子 一般这种怎么做分录啊
你先借银行存款贷其他应付款 确定了那个税款了再做
确定是税款又怎么做
借其他应付款贷应交税费 借应交税费贷不知道那个科目 需要知道那个税款
如果这个是增值税 怎么做
借银行存款 贷应交税费未交增值税 一般纳税人的 什么原因退税
老师我这个是退税诶 应交税费在贷方不是负债 应交未交吗
借应交税费,未交增值税,待 贷营业外收入再做这一个,你是什么原因退回的?如果之前多交了的话,借方有余额,现在在贷方红冲了,不就是没有余额了?
退税退回钱来,银行存款增加。
我不知道是什么原因退回来的,这是我师傅做的分路,我问他为什么他不教我 摘要写的退税,借,银行存款 贷,应交税费,应交增值税
小规模的吗 那你看下应交税费有余额的吧
是一般纳税人 我看不了账不在我手上
不对 一般纳税人未交增值税 应交税费应交增值税不全,她还有三级科目 销项税额 进项税额 进项转出这些的 你们有增值税加计抵减的吗
老师我知道的不多 因为账我看不了 你就做一个完整分录我在琢磨琢磨 你这样问我我不知道的 你说的什么借贷 营业外收入 你完完整整做一个我看看 是一般纳税人 这是增值税 我师傅做的是借银行贷应交税费 增值税。 你看看 完完整整做一个我看看 谢谢老师爱你
借银行存款 贷应交税费未交增值税 收到的 具体的什么原因需要看其他的 之前的进项少做了 借应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 你知道知道支付的怎么做 退回的就能理解
老师 所以在收到钱 做借银行存款 贷应交税费 未交增值税的同时 还要在做一笔 借应交税费未交增值税 贷应交税费 转出未交 这两笔要同时进行吗
你好对的 是这么做的
老师 我重新提问问你了 麻烦你接一下
不用 在这里面提问就行