你好,对方是欠你们多少钱呢?

老师:公司卖进口车的贸易公司,销售汽车的人员都是合伙人,每卖一台车赚取的利润以公司3,卖车人员7这样分,他们销售车辆的人员不属于公司,没有工资,公司员工只有会计出纳两三个人的工资,他们利润直接就分配了,我该怎么做账啊,分了也没有走什么流程,老板和合伙人直接分的
第一种方案:我15万元买入的车,现在我把车以十万价格卖给公司,第二种方案:我把车按照一年2.5万租给公司。(两种方案均由公司承担保险和维修费用)。从公司角度和我个人角度,承担的税各是多少,哪种方案更好,有没有第三种方案?
公司买了台车本来价格是90万的,然后政府补贴了70万,但是这70万是直接给卖方了,对方开给我们的票还是按照原价来开的,请问一下这种情况我要怎么入账
收货方用一台车抵了7万的债,这台车可以不落在公司直接买给个人吗?怎么做账?
甲方抵给我们一台车7万,车直接卖给第三方个人了只卖了两万,没入公司名下,公司的账怎么走啊?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
大概90多万吧
你好,剩下的今后会收到吗,还是确认损失了?
剩下的会给的
你好,甲方抵给我们一台车7万,车直接卖给第三方个人了只卖了两万,没入公司名下 借:其他应收款—某某个人,贷:应收账款—某某客户
那中间损失的五万怎么办?
你好,中间损失的五万,做营业外支出处理 借:其他应收款—某某个人 2万,营业外支出5万,贷:应收账款—某某客户 7万
那这个营业外损失可以所得税前扣除吗?
你好,实际发生的损失,是可以税前扣除的。