借其他应收款你 贷银行存款 借其他应收款老板 贷其他应收款你 用银行回单和微信截图证明

我是一名加油员,站长让我用个人微信收款码收款,再转账给他,我要用什么证明我收的这个钱不是我自己的?和我没关系!
老板个人要用钱时,都是我用公户转给我自己,然后再微信转给他。这个怎么记账,需要注意点什么。
老师,我们修理厂,有时候老板用自己微信收款,但也有自己公户采购。但是公户上没钱时候,老板直接转到公户,需要备注什么吗?
老师我想问一下 公司银行账户转备用金给老板个人 个人再转给其他部门人员买车间物品 这个分录怎么处理的 我本来在其他应收款 后面各自设置了姓名 后来看到老板再转他们买东西 钱不够都是找的老板要钱 懵圈了
个人账户的钱能不能转到公户,公户的钱能不能转到个人账户,要备注什么嘛,那换成法人呢或者股东, 别人开给我的发票了,我需要报销,这个流程怎么走,是用我对公账户来转给我自己可以吗,需要备注吗
老师,您好,拆除属于装修的一部分吗
老师你好,5.27日付款,5.28日收到设备,发票是6.2日开的,请问我按5.28日收到设备做账还是按6.2日开票日做账比较好呢
请问,新的增值法与旧的增值法暂行条例有什么改变?
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么判断到底需不需要预缴?
老师,我们是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜的。由于我们4月份已经全部发货给了学校,但是学校说是他们4月份的成本超了,所以对于超出部分没有和我们结算。现在说是要把4月超出部分的调到5月份来结算。对于超出部分的,已发货,只是未在4月结算。当时改的是发货日期。把4月超出的那几天的发货日期改在了5月。4月份的在4月就已经开票结算了的。由于5月份我们蔬菜没有配送。学校要把4月份超出部分的在5月跟我们结算。库存又是在4月的,当时只是改了发货日期
老师你好!社保缴费基数不能按最低1850缴!需按平均工资缴纳!整改时间2026年1月开始!麻烦更正一下申报!基数按平均工资4000元补申报!但是现在是6月了哦,可以更正申报吗?可以从1月调吗?
老师,我们主要集中生产在5.6月,7月及7月以后没生产,但是产生的制造工资,折旧,厂房租金,是归集到后面少量生产产品的成本,还是可以归集到前期大量生产的产品中呢
要注销,资产负债表上还有固定资产,怎么办
老师好,工程公司,什么业务会涉及到预缴税费?怎么知道到底需不需要预缴?
营业外支出3元,税滞纳金2元,社保费滞纳金1元,年度所得税调整,是填2元,还是3元
老师,像上面这种情况用公户给我转账时,用途添什么比较合适
往来款 实际就是借款的