您好,借:应收账款,等客户付款了,借:银行 贷:应收账款
老师你好,请问一个公司当地项目,没有做进度结算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,连合同金额的10分之一都没得,但是还未确认开票时间,这部分预收的工程进度需要预缴税款不,或者按照未开票收入确认收入申报税款,在后期确认开票时在未开票收入哪填入负数呢
老师你好,请问一个公司当地项目(不是异地),没有做进度结算什么的,但是甲方先付了部分工程款后,连合同金额的10分之一都没得,但是还未确认开票时间,这部分预收的工程进度需要预缴税款不,或者按照未开票收入确认收入申报税款,在后期确认开票时在未开票收入哪填入负数呢
老师,我们公司刚成立1个月,通过电子税务局查查询,发现已经有其他公司给我们开具了几十张专用发票(住宿、服务等)、电子普通发票(办公用品、餐饮、服务等),普通发票(办公用品、餐饮等发票),但是目前我只见到1张纸质专用发票,其他发票都没见到实物,这怎么操作呢?其他没有见到实际发票的专用发票,必须这个月完成勾选、认证、入账吗? 另外,纸质普通发票也没有见到实际发票的,也必须这个月入账吗?不能收到实际发票之后,下个月再入账吗?
老师,我想问一下公司有个项目没有收到项目款也没有开出项目票,但是已经完工,购买项目材料的时候我们把材料放在库存里面,导致现在积压了很多库存,但是材料实际已经是用在项目里了,那如果我们不确认收入的话, 这些材料我们记在哪个科目比较好?在报表上不体现在库存里面
你好,已经确认的收入开具了电子票或者纸质的普票,然后对公账户上没有那一笔款项是记录哪个科目呢?
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
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工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题