同学你好 这个是你们货物的收入吗

请问老师,我们单位有笔长期挂账“应收账款”2017年挂账的,现在对方已经确定由于质量问题签订“应收账款”剩余款项不予支付,经过董事会决定作为损失,计入本年的“营业外支出-其他损失”,请问这笔损失的增加,我们认为这笔损失属于以前年度损失(2020年以前我公司核定征收所得税)。因为是损失我想这样列支不知是否正确:一本年的所得税表将其列为所得税调增项;二认为就是本年的亏损项列支不动,这样我公司体现亏损额较大。老师可以帮帮忙我们怎么可以合理合规的处理此项企业所得税的计算和缴纳。
老师,能问下我开票给境外,发生了外汇兑付时实际入账金额与开票金额不一致,那分录是怎么处理? 比如,借,应收账款,贷主营业务收入。收到应收时,借银行存款,98财务费用汇兑损失2.贷应收账款100,这样对吗?
老师我们收到一笔运输损失赔偿款金额不大,这笔金额我们计入营业外收入,不用给对方开票,我想问下像这种损失赔偿款需要缴纳增值税吗?
案例:老师,建筑企业收到其他公司的赔款,对方要求开9个点专票,可以开工程服务吗?如果不是,应该开什么项目? 答:赔款的主合同是开几个点的?还是说单独的一笔赔款? 问:对方施工损坏了我们公司刚种植的绿化,单独的一笔赔款。 答:此赔款非价外费用,也非经营活动,不开票开收据。 问题:以上案例是分录怎么写,这笔赔偿需要调增吗?
公司采购从A公司这100吨的货,单价是要1万元一吨,税额是13万,我们支付给A公司113万元,A公司给我开具发票含税113万元,在运输途中损失了一吨,A公司赔偿给我们15000元,请问我们收到A公司的15000元要缴纳所得税吗?损失了1吨这个分录怎么做?收到这15万元的分录怎么做??请老师把这个带有数字的分录写出来一下可以吗?多谢了
你好老师!公司开出去的发票利润60%--200%有风险吗?
老师,公司聘用的男员工多大年龄可以不交社保
现在3月份员工入职,补缴1-2月社保。 在录入就业参保登记的时候就业起始日期填1月还是3月?
老师,自然人股权转让。S局称25年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销登账。 税局说的调表,是已申报到税局的2025年财报和企业所得税预缴申报表吗?
现在3月份员工入职,补缴1-2月社保。 在录入就业参保登记的时候就业起始日期填1月还是3月?
老师您好,装修公司买的几十一百多的材料,没有发票可以入账吗
#提问#购买土地缴纳的印花税计入无形资产还是税金及附加?在厂房筹建期产生的印花税,计入什么科目?城镇土地使用税计入开办费还是税金及附加
老师你好我们是生产企业企业(免抵退税),每月也有出口的业务,我们今年申请进入了2025年先进制造业企业增值税加计抵减名单,用于出口的进项不得计提加计抵减额,请问出口的这一部分进项税可以抵销项税额吗?
老师,您好,房企支付的拆迁补偿款交契税时信息采集属于土地出让还是土地转让呢?
现在是3月份,新员工入职补缴1-2月份社保,如何操作?
不是,运输的赔偿损失
那你计入其他应收款
不是啊,已经配给我们了,我意思我计入营业外收入后用不用缴纳增值税,老师你好好看我问题啊
赔偿金额已经打给我们了
同学你好 这个不用缴纳增值税 计入收入才需要缴纳增值税