你好,这个要看是捐赠给谁的,怎么样操作的。

老师您好,如果公司报表利润总额50万的话。公司疫情对外捐赠2万,按照政策可以享受按照利润总额12%以内扣除,是不是可以扣除50万*12%=6万,可以减免6万的税呢。也就是可以少交4万
老师,疫情期间单位捐赠了口罩防护服等,取得了专用发票,进项可以抵扣吗,所得税前可以扣除吗,是不是按照利润总额的12%税前扣除呀
老师,公益性捐赠支出,年度利润总额的12%以内准予应纳税所得额扣除,是不是利润总额100万,捐赠了20万,准予扣除12万,多的以后年度结转
老师,捐赠与阳高县红十字会的抗击疫情的捐赠,可以全额税前扣除吗
你好,公益捐赠有时间限制吗,比如我们22年疫情捐赠了20万,汇算清缴时能能否限额内税前扣除,咨询12366说的,只有20-21年疫情捐赠才能税前扣除,是这样吗?
老师,你好 我们公司在2023年建了一栋楼,建好后其中几层作为宿舍,一层是厂房使用,一开始全部做了进项税,现在税务局让我们进项税转出 并且增加补缴房产税,我查了如果是一开始混用的情形增值税可以抵扣,中途改变用途的才要转出?到底如何处理呢?
70万6%发票 都应该交哪些税税率分别是多少
办活动,人家办着一个仪式,然后搭了一个舞台,搭了一个背景。发票项目编码项目怎么开
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师,异地预缴增值税怎么填表,主要1月份要预缴但没钱等到6月份才预缴,而且缴一部分
年度工资申报 1月份就已经报了 目前工资发放低于社保缴纳基数几百元 申报缴纳的基数不是按最低的 会有问题吗
我的销项税19389.03元,我当月的进项税18976.65元,认证了17624.32元,上月留抵816.82元,我的月末都需要做什么凭证,每个月的费用我都是做在待抵扣里面,
老师我们是检测单位,有单位要求出具其他方的报告,这样可以吗?
工业企业员工在食堂吃饭,员工自已花钱还算福利费不,食堂买菜的会计分录
年报的纳税总额怎么算呀