你好,按300元来抵扣的。

你好老师,我公司9月份进行留抵退税,所有进项税已全部退回,在今年3月份有金税盘的服务费280元是不是可以全额按照进项税抵扣,3月已做账务处理,但增值税报表上因有进项税,所以一直为享受减免,请问,9月份的增值税报表还可以抵扣金税盘的全额税款吗?账务和增值税报表该怎么弄?
公司是一般纳税人,之前税控盘设备维护费是280可以全额抵扣,5月份开始升级为全电系统费用升级为300元每年,请问300元是按全额抵扣还是按280元抵扣?
老师,企业初次购买税控设备可以全额抵扣,那么,企业从小规模开始升为一般纳税人,还是同一个设备,同一个维护费,一个企业只购买一次就可以了,那为什么说初次购买可以全额抵扣?也不存在计提折旧的问题?我理解不了,什么时候要计提折旧?
公司是一般纳税人简易计税的,只能收普票。那个税控设备我们现在升级了全电发票,交了300元/年给广东百望,现在要开票,他说可以抵扣部分,但是要开专票,请问这样我们能收吗?
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
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老师,如何账务处理?
你好,你可以借管理费用,办公费贷银行存款。 然后减免的时候借应交税费,应交增值税,减免税额,贷款的费用。