你好,按300元来抵扣的。
你好老师,我公司9月份进行留抵退税,所有进项税已全部退回,在今年3月份有金税盘的服务费280元是不是可以全额按照进项税抵扣,3月已做账务处理,但增值税报表上因有进项税,所以一直为享受减免,请问,9月份的增值税报表还可以抵扣金税盘的全额税款吗?账务和增值税报表该怎么弄?
公司是一般纳税人,之前税控盘设备维护费是280可以全额抵扣,5月份开始升级为全电系统费用升级为300元每年,请问300元是按全额抵扣还是按280元抵扣?
老师,企业初次购买税控设备可以全额抵扣,那么,企业从小规模开始升为一般纳税人,还是同一个设备,同一个维护费,一个企业只购买一次就可以了,那为什么说初次购买可以全额抵扣?也不存在计提折旧的问题?我理解不了,什么时候要计提折旧?
公司是一般纳税人简易计税的,只能收普票。那个税控设备我们现在升级了全电发票,交了300元/年给广东百望,现在要开票,他说可以抵扣部分,但是要开专票,请问这样我们能收吗?
请问老师,收到的租赁发票交印花税用计提吗
处置固定资产,汇算清缴的时候要调报表吗?
老师,我们是建筑公司,关于和员工达成的工伤赔偿私了,公司和员工之间签订了一个事故私了赔偿协议,然后给他打了2万款钱,啥票据单据都没有,这样能入账福利费吗?
老师好。。金蝶小企业,没有工程施工这个科目。应该在哪里添加
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
老师,经营范围里要有工地的消耗品,工地的机械租赁等业务,那么在取公司名字时含哪些关健词好些
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
老师,如何账务处理?
你好,你可以借管理费用,办公费贷银行存款。 然后减免的时候借应交税费,应交增值税,减免税额,贷款的费用。