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老师,我想咨询一下,我们单位员工5月工资4000元,月底因当月请假扣200元,在工资表中直接扣,月底计提工资时分录借:管理费用4000元,贷:应付职工薪酬4000元;借:应付职工薪酬200元,贷:营业外收入200元,这样做分录对不对?

2023-05-29 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-29 12:21

你好直接按3800计提就可以的

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你好直接按3800计提就可以的
2023-05-29
你好,同学 9月计提及发放工资 借:管理费用~工资4000 贷:应付职工薪酬4000, 发放9月工资: 借应付职工薪酬4000 借:其他应收款150 贷银行存款4150 10月份计提工资 借管理费用工资4000 贷应付职工薪酬工资4000 发放工资: 借:应付职工薪酬4000 贷:银行存款3850 贷:其他应收款150
2023-11-08
你好,第二个分录你做反了。
2022-03-10
就是罚款要在申报之前扣除的。,所以没有在费用里面提现
2024-04-17
你好,没错,就是反向冲回去就对了。
2021-12-31
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