你好直接按3800计提就可以的

老师,这样子计提公积金以及发放工资的会计处理是否正确呢?如有不对,可以告诉我怎么填写吗?基本工资5000元,公积金单位个人分别缴纳200元,实发工资4800元 借:管理费用-工资 5000 贷:应付职工薪酬 5000 借:管理费用-公积金(单位部分) 200 贷:其他应付款-公积金中心 200 借:应付职工薪酬-代扣代缴公积金(个人部分) 200 贷:其他应付款-公积金 200 借:其他应付款-公积金 400 贷:银行存款 400 借:应付职工薪酬 4800 贷:银行存款 4800
我单位本月工资表中应付工资20000元,扣职工个人部分社保费2000元,实发工资18000元。请问老师按以下分录处理对吗? 计提工资时 借:管理(经营)费用20000 贷:应付职工薪酬20000 发放工资时 借:应付职工薪酬20000 贷:银行存款18000 其他应收款2000 代个人实际缴纳社保费时 借:其他应收款2000 贷:银行存款2000
比如,新增A员工实发工资3000元,每月个人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局当月扣除社保不含A员工的部分,在下月一共扣了A员工两个月的社保,分录:计提时借:管理费用-工资3050 贷:应付职工薪酬-工资3050 计提公司社保 借:管理费用-公司社保 55 贷:应付职工薪酬-公司社保55 实际缴纳社保时调整社保 借:应付职工薪酬-工资 50 贷:管理费用 50(个社部分) 借:应付职工薪酬-公司社保 55 贷:管理费用-公司社保55,想问我这样做分录有问题吗?
老师你好,10月份员工工资月末计提多了,多计提900元。然后发放的分录也做了。现在冲减的话是不是也得做俩笔分录。 当时10月末计提时借:是主营业务成本 n元 贷:应付职工薪酬—应付工资n元 11月15日发放时:借:应付职工薪酬—工资 n元 贷:其他应付款n元。(老板个人发的) 现在冲销10月份工资,在财务软件10月计提下面有个冲销,是不是可以直接点击冲销做 借:应付职工薪酬—工资900元。 贷:主营业务成本900元。 然后再11月份发放时那个财务软件下面点击冲销 做;借:其他应付款900元 贷:应付职工薪酬—工资900元。 这样做对不对
老师好,我想问一下,银行扣公积金可否:借-主营业务成本 2000元,借:管理费用2000元 借:其他应付款4000元 贷:银行存款8000元;发放工资扣回个人部分公积金:借:其他应付款 4000元,贷:应付职工薪酬4000元。可以吗。没预提当月交当月扣情况
你好老师!想咨询下目前有一家公司领导注册8家公司法人都是别人,前2年都是零申报,今年开始几个月有开票都没做账,看银行流水互相走账 现在我能去接手这份会计工作吗
老师,我公司做另外亚马逊,然后没有走报关,然后那个增值税要不要缴纳,3个月收入600万左右
老师您好,老板娘给吃的用的小礼物给她亲戚,我和她亲戚在一个办公室,心理有点不平衡
老师,车间设备出售给老板另一家公司 减掉折旧后净值10万的设备 我开发票7万卖给老板另一家公司 可以吗? 税务局会不会查 还是二手设备出售 有个什么公式计算出售价?
老师,今天遇到一个问题答不上来。就是他们家有好几个电商主体,搞一个供应链公司来集中采购,卖给这些电商主体。卖给这些电商主体的时候应该怎样定价?如果都是按实际业务来,为什么对方还担心里头有税务风险?会有什么税务风险?
老师好,我最近接了一个公司的账,之前是代理记账公司做的。问题特别多,注册资本没有实缴,但是财务公司不知道啥原因,做了50万实收资本,银行存款余额也对不上,往来也很多对不上,像这种账务我接过来。期初数是以他们给我的科目余额表录入还是可以自己全部重新以实际数据录入??
老师,我想问一下,就是亚马逊海外,然后之前没有走进出口申报的主体,然后现在收入要缴纳国内增值税吗?
请问小规模自己出口报关是不是一定要开外币帐户
老师,面试的时候问到怎么做税务筹划,怎么应对?
老师,平时电商都是怎么核对库存差异的?(除了盘点)