您好 请问预支的时候分录怎么写的

3月初新建的账套。3月发2月份的工资。我就是2月份工资计提和发放都一起在3月份做了。但是里面涉及到2月份的保险,这个没办法在这个新账套里面体现。而且这2月份的工资成本体现在3月份的账里面。这3月份的利润表成本不就增加了。但是只能这么做。而且这个公司人员工资就是次月计提和发放。
老师,你好,员工预支了2000元的工资,做账的时候挂的是其他应收款,做工资表的时候在其他扣款里扣了2000元,现在发放工资的时候,怎么做账呢,这个员工工资7000元,,现在实际发5000元
9、计提本月职工工资,其中:生产工人工资20000元,车间管理人员工资5000元,行政管理人员工资5000元,销售人员工资8000元,福利部门人员工资3000元。按工资数的14%计提福利费。老师这个分录怎么写,是各个的工资*0.14?
外账上的工资表与银行发的工资人员一致,但是有一两个人员不在内账工资表上,而且不是公司人员,这个我要在内账上怎么怎么体现
老师,公司购买购物卡发放给员工,发放给员工的是1500元,但发票才回1000元。因这个购物卡的金额是跟这个月的工资一起算个税的。这个该怎么做账呢?
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师我们这边给我们的 加工商提前开具100万发票,如果这个业务后续没有做,是不是就是虚开发票
这个工资规定发放是20号,但18号就发了,其中有一个人预支时比要发放的工资多预支了1.5万元
那发放的时候直接应付职工薪酬借写2万就好了 后面这个员工只计提不发放就可以了
电脑要残值率吗
在5%范围内 企业自行决定 可以不留
不做残值税法上认可吗?
不做残值税法上认可的
不做残值申报时需不需注意什么的?
这个没事的 按照固定资产折旧金额填写就好了
怎么倒算税负?收入820293.56,销项71367.54.进项6445.35,税负率3.5%,还差多少进项?价税合计?
(销项税额-进项税额)/不含税销售额*100%=税负率 达到税负率3.5% 需要缴纳增值税820293.56*0.035=28710.27 还查进项税额28710.27-6445.35=22264.92
还差进项价税合计多少?
请问您进项发票税率多少 不同的税率金额不一样的
13%的,麻烦老师算下还差多少进项,价税合计是多少?
销项税额71367.54 需要缴纳增值税28710.27 已有进项税额6445.35 还需要进项税额71367.57-28710.27-6445.35=36211.92 价税合计金额36211.92/0.13*1.13=314765.15
这个36211.9154为什么要除以0.13呢?
算出不含税金额啊
然后乘以1.13就是价税合计金额
那个3万6千多本来就是差的进项税吧?
还需要进项税额71367.57-28710.27-6445.35=36211.92 这样算出来的