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本月销项税100,进项税130,会计上怎么做分录结转呢

2023-05-29 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-29 15:48

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户3393 追问 2023-05-29 15:50

不做分录的话,销项税,进项税不一直挂着吗?

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齐红老师 解答 2023-05-29 15:57

以后要交税了,就结转交税

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月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2023-05-29
借应交税费应交增值税转出未交增值税400 应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税进项500
2020-11-06
学员你好,可以不做结转,也可以结转,分录如下 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税15%加计抵减正常计提
2022-01-02
你好 你这个留抵的进项税  之前挂哪个科目的。 我看看怎么做结转分录。     
2021-06-11
你好,进项税额大于销项税额时,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--应交增值税(转出多交增值税)
2022-09-02
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