同学你好 这个不会呀
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    母公司收到全资子公司的分红记到投资收益增加了利润,在汇算清缴时需要把这部分调减吗?那母公司要分红给股东交个人所得税时是有加这部分投资收益计算的吧?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理,还是说暂估成本的余额就一直是20;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,请问还调增么,因为暂估里面一直有余额?
老师,去年暂估的20万成本,在汇算清缴之前没有取得发票的话,需要纳税调增20,请问,账务如何处理? 应付账款——暂估成本的期初余额就是20的话;今年如果还要继续暂估的10话,那明年汇算清缴之前取得了今年暂估10万的发票,因为暂估里面有期初的20万余额,请问还调增么? 郭老师回答
请问去年汇算清缴调增了10万,因为没有发票。现在公司需要换股东,调增的这笔会按照分红收取股东20%的个人所得税吗?
农牧企业免企业所得税,企业利润为50万,汇算清缴后有100万土地租金没取得发票,调增100万,最终企业利润还是50万吧??对于企业来说调增100万还是免企业所得税,我想问的问题是,提取盈余公积金后股东分红也还是按这50万吧?,这100万增加利润吧???
                法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
进项税上月已抵扣,本月对方红冲,重新开具蓝字发票,那么本月是不是应该,借,应交税费进项税,贷,应交税费进项税转出,这样对吗?老师
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗,为什么在受托加工环节要缴纳增值税
请问,若客户部分产品发生退货,发票怎么开具呢?已经间隔好几个月了,客户专票也已经抵扣了