同学,你好 嗯嗯,可以的

老师你好,你看我这个表2月26号填写的没有受理,我的发票2月份都开了,本来我想着做好就预缴税款的,咋办?我发票已经开出去了3%跨区劳务费,就是我2月份已经开出去跨区劳务费发票3%,跨区涉税登记没受理预缴款也没办法交!这个咋办?
老师,我问下,跨月的发票可以红冲部分吗?上月开的发票10万,其中有2万退货了,我能不能就把这2万红冲掉,这个月
我这个月开了跨区经营的发票30万已经在跨区经营预交了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额10万元。这个冲回的发票我可不可以开?
这个月开了跨区经营的发票30万已经在跨区经营预交税款了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额10万元。这个红冲的发票我可不可以开?
这个月开了跨区经营的发票40万已经在跨区经营预交税款了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额20万元。这个红冲的发票开之后销售额是20万了,是不是我这个月不用缴纳增值税。增值税是享受小微企业政策的?我账上是不是还有在异地预交40万增值税的余额
请问这个业务怎么做帐?
电商平台销售行李箱税负在多少
老师请教一下我10月28号有出口一单,11月出口了三单,前两个柜的进项发票稽核了,我现在想用第二柜做首单退税申报,电子口岸退税下载是不是先选择我要做首单退税的报关单号,其它先不做申报退税,谢谢
本年累计收入160242.83元(不含税13%),已纳税金1193.43元,未认证发票税金690.27元,,按2.54%税负率。问现在还需开回来的(含税13%进票)是多少?
请问报关单出口金额美元2266.6,确认收入,金额我怎么写么
炸药运输的税收编码是什么
郭老师,老板要我们成本做到95%,单月,这个我要怎么说服他,不能这样,推翻他不知道的空白
老师印花税怎么申报的?
老师公司是2025年11月份成立的,那么建立账套从几月份开始建立?
老师,在会计分录序时簿怎么把凭证按照凭证字号显示呀,目前按时间显示,顺序都是乱的
那我申报增值税的时候税款是不是相当于留底的状态
同学,你好 不是,你开具红字发票,你申报增值税的时候,销项那里填汇总的金额,比如这个月开了100万的销项,红冲了10万,那你销项填90万