同学,你好 嗯嗯,可以的
老师你好,你看我这个表2月26号填写的没有受理,我的发票2月份都开了,本来我想着做好就预缴税款的,咋办?我发票已经开出去了3%跨区劳务费,就是我2月份已经开出去跨区劳务费发票3%,跨区涉税登记没受理预缴款也没办法交!这个咋办?
老师,我问下,跨月的发票可以红冲部分吗?上月开的发票10万,其中有2万退货了,我能不能就把这2万红冲掉,这个月
我这个月开了跨区经营的发票30万已经在跨区经营预交了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额10万元。这个冲回的发票我可不可以开?
这个月开了跨区经营的发票30万已经在跨区经营预交税款了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额10万元。这个红冲的发票我可不可以开?
这个月开了跨区经营的发票40万已经在跨区经营预交税款了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额20万元。这个红冲的发票开之后销售额是20万了,是不是我这个月不用缴纳增值税。增值税是享受小微企业政策的?我账上是不是还有在异地预交40万增值税的余额
老师,我问下小微的300人是从哪取数的呢?
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
那我申报增值税的时候税款是不是相当于留底的状态
同学,你好 不是,你开具红字发票,你申报增值税的时候,销项那里填汇总的金额,比如这个月开了100万的销项,红冲了10万,那你销项填90万