您好,对的,还是享受小微,然后还有40万预交

我公司是小规模纳税人,在第一季度的时候开了专票,已经交了税,在第二季度时候把这个专票冲红开了负数发票20万,然后相应的开了普票正数发票20万,那在第二季度的销售额:普票销售额390000-专票负数销售额200000=190000,这个季度的销售额应该是享受免征增值税的吧,不会因为是普票的销售额是39万超过了就不能享受吧
我这个月开了跨区经营的发票30万已经在跨区经营预交了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额10万元。这个冲回的发票我可不可以开?
这个月开了跨区经营的发票30万已经在跨区经营预交税款了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额10万元。这个红冲的发票我可不可以开?
这个月开了跨区经营的发票40万已经在跨区经营预交税款了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额20万元。这个红冲的发票开之后销售额是20万了,是不是我这个月不用缴纳增值税。增值税是享受小微企业政策的?我账上是不是还有在异地预交40万增值税的余额
老师,我们是总包开票200万,收到分包方给我们开的发票,专票70万,普票10万,异地预交的时候我是减去70万还是80万再预交吗?那这专票70万预交的时候已经从总额200万减去了,按200-70=130来预交了2个点增值税,我们当地下月申报这个月增值税的时候,这70万的发票我可以再勾选认证吗?不会重复税额吗?就是我异地已经减去70万再预交了,所属地申报减去预交的税额再减去认证的专票税额(认证的70万税额会不会跟预交的重复了)
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?
可转债分摊手续费,属于权益部分的手续费是计入其他资本公积还是股本溢价?
董孝彬老师,一台电脑上装了个税扣缴端,可以用来申报3个公司的个税吗?
你好,我是超市的内账会计,如果在盘点的过程中有盘盈商品,那这些盘盈商品做成本核算的时候怎么算?