同学你好 进项不能抵扣的药转出

我们企业为增值税一般纳税人,9月份发生如下经济业务:1.3日,开出一张3个月到期的商业承兑汇票购入材料一批,货款300000元,增值税39000元,发票账单已收到,材料已验收入库。2.5日,采购A材料一批,取得的增值税专用发票上注明的A材料价款30000元,增值税进项税额3900元,款项用银行存款已支付。A材料尚未达到。3.6日,用库存现金支付上述A材料的运费500元(假设不考虑运费的增值税)。4.8日,上述A材料到达企业,并验收入库。5.10日向利华公司预付原材料订货款50000元。6.对外售出了闲置的一批甲材料20吨,每吨售价2500元,计价50000元,增值税率13%,款项尚未收到。(重要提示:前面学习例题中我们已学过,售出产品尚未收到的款记入”应收账款”账户,按照会计规定,售出材料尚未收到的款项应计入的账户也是记入“应收账款”账户!!)7.结转售出的甲材料成本30000元。8.对外向光明公司售出某商品200件,售价为500元/件,增值税为13000元,收到了光明公司开具的一张3个月到期的银行承兑汇票。9.结转售出上述商
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
我想请教一下,现在供应商送货过来,我进行了价税分离,借原材料50000元,借应交税费-应交增值税进项税额6500,贷应付账款56500元,我销售出去是不含税的我分录是借应收帐款,贷主营业务收入,月中的时候,客户要求开20000元的发票给他,然后开票税金是安8个点来收对方的税金就是1600元,我分录是借应收帐款1600元,贷应交税费-应交增值税销项税额1600元,现在问题来的,问题一:我现在销项税额小于进项税额问题二,我的应交税金跟实际对不上,我怎么处理这几个问题,分录分别怎么做
我们正常购进原材料的过程中,30吨,30000元,付给供应商,但是运输过程中,司机损耗0.3吨,收到赔偿款3000元,我们入库是按照实收入库,借:原材料23628.32,其他应收款?进项税3451.33(进项税额转出吗),贷:应付30000分录怎么做,收到赔偿款3000元怎做分录收的是现金,
我司收到材料不良报废流程未经过待处理财产损益科目,而是借:管理费用-报废 贷:原材料 进项税转出。次月供应商补一批材料给我司,然后我司再反冲上月分录做借管理费用-报废负数 贷进项税转出负数 应付账款 营业外收入。也就是我们通过管理费用过渡,然后和供应商确认索赔金额后冲回管理费用和进项税转出,抵了应付给供应商的货款,差额算到营业外收入里了,这样合理吗?
税务风控部门要求我们提供企业银行流水,销售合同,收购凭证,这个预示什么
交城市维护建设税的会计分录怎么填的
季度申报中已经计入职工薪酬的成本费用取数是什么,实际支付的取数是什么
老师,员工的工资,把工资分解一下,什么补助或是什么的,都有哪些可以分啊
当时公司成立注册资本收的是美元,实收资本科目是用人民币核算,现在减资是以美元汇出,汇出的美元一部分是人民币购汇直接转出,一部分是美元账户转出,现在怎么确定减资部分实收资本的人民币金额呢?
如果公司要租赁股东老板个人物业或汽车办公,都分别涉及哪些税,不用档的租赁费税率分别是多少?
老师好请问下公司员工解除劳动合同一资性补偿金要缴个人所得税的吗
老师,高速公路通行费要交印花税吗
4月份缴纳个人所得税 3月份需要计提吗 需要的话 怎么做分录
生产制造业的销售成本要手动结转吗
购进的会计分录怎么做,收付罚款的分录怎么做
借原材料 借进项 贷银行存款 借银行 贷其他应收款