可以的,这个具体的属于哪一年的成本费用属于2021年和2020年的。

老师你好,我们有笔租金和管理费2022年12没有进账,我在23年做账是否:借:以前年度损益调,贷:银行存款,那这个以前年度损益调整是在今年汇算清缴调减吗?
老师,我有20和21年没有入账和没有抵扣进项税的专票能直接在今年入账吗,需要通过以前年度损益调整这个科目吗
老师,我在24年3月份收到23年6月开的一张加工费的增值税专用发票,该笔费用没有在23年预提,请问现在我要把这个费用做什么科目?如果是做以前年度损益调整的话,那对应的进项税可以在本期抵扣正常入账吗,还是进项税也要做以前年度损益调整科目呢
老师是这样的去年进了一批家具,当时领导让直接进费用了,没想到今年卖出去了,今年这个账务怎么调整一下呢?没有以前年度损益调整这个科目 直接红字冲回原分录按正常的产品入库吗?
你好老师!我公司是一般纳税人,小型公司 假如2025年4月,税局发现2024年12月的账有问题。不让抵扣进项税。要求补税。 补税额=1000,通过银行直接扣除。 此时,这个1000不需要调整2024年12月的账。我直接做4月里面,没有以前年度损益调整这个科目咋办?
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
成本费用21和20年的票都有,因为前几年一直没收入,这些发票也没有入账
银行没有收入就不会有成本的,这个是管理费用的吗?
是我们办公室的租金
借以前年度损益调整 应交税费、应交增值税进项, 贷银行 汇算清缴、纳税调减
老师,对吗?汇算清缴报告已经出了,这里需要调整报表吗
是的是的,不需要调整财务报表
老师有个问题不是很懂,我做了这笔调整后资产负责表和利润表会有变化吗?
之前的不影响,但是你的购机关系在这个月开始不一致。
老师,我现在就是想不明白他们的勾稽关系,转到未分配利润会影响未分配利润的期初余额吗
你好,你做了未分配利润,你的未分配利润有变动,但是你本年的利润表里面没有变动,这个未分配利润期末减期初等于利润表的净利润,你只动了一个,那利润表没有动,它的购机关系不就不一致了?
是的不一致,这样会有影响吗
没关系 可以忽略这个钩稽关系的。