你好,每个月需要根据进项税额,销项税额做相应的结转分录

收到的进项发票,进项税额(当月不一定认证),是放在待认证进项税额里,还是应交税-应交增值税-进项税额里?月末认证抵扣后,分录如何?
老师,请问一下。 月末未认证的进项税额要转到应交税费—待认证进项税额 里吗? 借:应交增值税—待认证进项税额 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 这样做对吗?
老师您好,一般纳税人收到进项发票,做到了待认证进项税额里,每月认证后转到应交增值税进项,这样的话,每个月是否还要做进项税额的转出?
本月收到进项发票,进项税额做到待认证进项税科目,由于本月没有开具销项发票,是否可以下月再认证抵扣?下月认证后,从待认证进项税,转入进项税科目,这样是否正确?
老师 本月购进的进项发票未认证 是做到 应交税费 增值税 待认证进项税额 还是做到待抵扣税额里面呢?
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
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财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问会计分录怎么做?我现在有点混乱了
你好,是根据进项税额,销项税额做相应的结转分录 ?
比如我这边收到进项发票: 借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 认证发票后, 借:应交税费-应交增值税(进) 贷:应交税费-待认证进项税额 开具专票后 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 销项转出: 借:应交税费-应交增值税(销) 贷:应交增值税-未交增值税 您帮忙看看我哪里还有问题?这样的话进项还要转出吗?
你好,最后一笔结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
增值税缴纳的时候: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 是这样做吗?
你好,是的,是这样的
老师我又看了一遍,发现一个问题,我上面销项税额转出,转到未交增值税里,您下面的会计分录转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税),我的是不是有问题? 要转到未交增值税里?
你好,你是指哪个分录有问题呢?
销项转出: 借:应交税费-应交增值税(销) 贷:应交增值税-未交增值税 然后您说最后一笔结转是: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 我的销项转出分录是不是也要,转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税)?
你好,销项税额是 先结转到 应交税费—应交增值税(转出未交增值税),然后结转到 应交增值税—未交增值税,这个顺序是不能乱的
好的,那麻烦老师帮忙确认一下整个会计分录吧,多谢了 借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:应付账款 认证发票后, 借:应交税费-应交增值税(进) 贷:应交税费-待认证进项税额 开具专票后 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 销项转出: 借:应交税费-应交增值税(销) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 结转: 借:应交税费—应交增值税(销), 贷:应交税费—应交增值税(进), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 缴纳: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
你好 销项转出: 借:应交税费-应交增值税(销) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 结转: 借:应交税费—应交增值税(销), 贷:应交税费—应交增值税(进), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 两笔只需要做后面一笔分录就是了
好的,我知道了,我重复结转了。 多谢老师回复,祝您工作顺利!
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。