你好,具体是针对哪一笔业务,还是全部的?

东方公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本计价。2019年6月发生下列经济业务:(1)采购材料一批,价款50000元,材料已入库,款项已支付。(2)销售产品一批,价款150000元,款项尚未收到,产品已经发出。(3)领用产品一批,用于工程建设,成本价40000元。(4)采购材料一批,价款10000元,材料已入库,开出期限为6个月的商业承兑汇票一张。(5)领用材料一批,用于集体福利,进价为20000元。(6)当月上交增值税30000元。计算:2019年6月增值税的销项税额、可抵扣的进项税额、应纳税额增
2.东方公司为增值税一般纳税人,增值税税率为13%,原材料按实际成本计价。2019年6月发生下列经济业务:(1)采购材料一批,价款50000元,材料已入库,款项已支付。(2)销售产品一批,价款150000元,款项尚未收到,产品已经发出。(3)领用产品一批,用于工程建设,成本价40000元。(4)采购材料一批,价款10000元,材料已入库,开出期限为6个月的商业承兑汇票一张。(5)领用材料一批,用于集体福利,进价为20000元。(6)当月上交增值税30000元。计算:2019年6月增值税的销项税额、可抵扣的进项税额、应纳税额增
某小企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本核算。要求编制下列业务的相关会计分录。①购入免税农产品一批,价款20000元,规定扣除率90%,货物到达入库,款项已用银行存款支付。②因意外火灾毁损一批原材料,成本4000元,其增值税520元。③在建工程领用原材料3000元,其购入时支付的增值税390元。④销售商品一批,价款100000元,增值税13000元,款项收到存入银行。⑤将自产的产成品用于在建工程,该批产品的成本20000元,计税价格30000元,增值税税率为13%。
某小企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本核算。要求编制下列业务的相关会计分录。①购入免税农产品一批,价款20000元,规定扣除率90%,货物到达入库,款项已用银行存款支付。②因意外火灾毁损一批原材料,成本4000元,其增值税520元。③在建工程领用原材料3000元,其购入时支付的增值税390元。④销售商品一批,价款100000元,增值税13000元,款项收到存入银行。⑤将自产的产成品用于在建工程,该批产品的成本20000元,计税价格30000元,增值税税率为13%。这个是全部,前面发不出去
1、某企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,发生如下有关增值税的业务:(1)将自制产成品一批用于在建工程,实际成本100000元,销售价格为150000元(不含增值税)。(2)自然灾害毁损产成品一批,实际成本50000元,所耗购进货物的进项税额5100元。(3)用原材料一批对外投资,账面价值20000元,投资双方协商不含税价值为30000元。(4)企业实际向税务机关上交增值税25000元。
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