你好; 去作废了; 不要去勾选哈

1.老师,外购的电脑作为奖励给员工,视同销售吗?进项税能抵扣吗,还是做进项税转出处理,借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额转出 是不是本质上,视不视同销售,这个进项税我们都不能抵扣,视同销售,一进一出平了,不视同销售进行又要转出,还是不能抵扣 2.如果是原本应该给员工奖励8000元,公司出钱买了11000的的电脑,剩下3000员工自己付,这个账应该怎么做呢,现在是公司收到一笔11000的采购电脑的发票,如何做分录呢
老师你好,我们是建筑劳务公司,给总包开劳务发票,但是这边做成本的只是人员工资,我算了下有很多人员都不能在个税上申报,所以这剩下的成本怎么处理呢,我们这边给班组长开发票收他们的管理费,再让他们开发票根本就不可能,还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表,这边我也不知道怎么处理,跟老板说,他就说这边他也没办法弄成本票,让我们想办法,就无语,说了他也不听跟本就不管这个事情
老师 如果一员工自己买的东西 开成了公司发票 可能他忙忘了作废 我应该怎么处理呢 是不勾选处理 还是勾选了再进项转出呢 还是再次提醒让他作废呢
还有一个问题,想请教一下老师, [抱拳]是这样的:8月份的时候我做了一张凭证借:销售费用-差旅费255.16,应交税费-进项税7.84,贷银行存款263,这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录,当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的,但是有重复的发票,我当时没发现,已经做了凭证入账了,后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票,所以他上月就没有勾选7.84,因此跟我有一个差额,账上多了7.84,他那边进项税少了7.84,现在九月的话,业务员重新提供了新的发票7.84,我现在应该怎么处理这个事情呢,怎么做分录,入账,老师,请教一下[抱拳]
老师,员工给公司购买电风扇,还有他给自己家买的咖啡机,开到一张发票了,他报销只能报电风扇的钱,咖啡机不给报销的,但因为两个东西开到一张发票上了,进项税抵扣时,会全部抵扣税,所以我要对买咖啡机的100元进项税,做进项税额转出,我想问的是,分录我要怎么写?进行进项税额转出呢?
残保金申报工资12个月,和申报工资9个月,能差多少钱。1个残疾人。
老师,公司有新的股东加入,老股东投资比例少了,做账时老股东的实收资本金额不变吧
老师,增值税进项税可以不设待抵扣待认证科目不,就设一个增值税进项税?
老师,工商局让做实缴时间变更,不能超5年,这个5年实缴时间,从什么气候开始算,从注册时间,还是从最近的法人变更时间,还是从什么时候开始算
老师,公司把钱打我账户,我取出来发工人工资这样正常吗
老师,不可以抵扣的进项税是直接做费用还是先抵扣了,再进项税转出呢
25年的企业所得税可以在26年的时候计提吗?
小规模纳税人4月份开具了3%的专票,5月份升级成一般纳税人,开具了13%的专票,请问一下6月份怎么报税?
固定资产卡片的原值,是不含税金额吗?
老师个人用自己的铲车给企业在工地上把土方从一个地方运输到另外一个地方,这种是不是可以代开运输发票
老师 3月份有业务招待费专票 但是发票没到到先勾选了 4月份发票到了发现是用于个人消费的 在4月做了进项转出 请问这样做有风险吗 老师
你好1; 那你要转出哈; 你账上要做账的; 不建议去操作的; 有可能转出异常比例; 会提示风险的
但是老师这个是用于个人消费的 不操作转出 是不是也不对呢 操作转出可能会风险提示
老师 这个异常比例是多少呢
你好; 去红冲或者作废发票哈; 然后不去操作; 这个看地方 ; 地方系统设置了比例; 各地不一样哈