你好; 你这个要走以前年度损益调整去处理成本科目; 然后修改21年的年报; 可以 调减的

21年12月发票未收到,暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估应付账款,21年一月收到发票是不是直接,借:应付账款-暂估应付账款 贷:银行存款,就好了!
老师您好,21年底暂估了成本,所得税汇算清缴时发票未收到,汇算清缴调增,21年暂估的成本需要冲回,在22年账内做红冲分录对吗?谢谢
2021年销售的商品,2022年才收到购入产品发票,21年成本暂估,这个21年22年会计分录怎么做
工程款未付款未收到票,年底可以暂估成本吗?
21年暂估的成本,未付款,23年才收到发票可以放在21年成本吗
财务报表年报的 固清资产期末余额原价填什么?是本年的年初树还是12月底的
采购商品没有发票,结转成本后,汇算清缴,需要调增成本,在哪里填报
企业所得税借方科目是所得税费用,那么个人所得税借方科目呢
老师,1月收汇USD5000,记账汇率7.0288,3月结汇2000,结汇汇率7.03,分录怎么做?
老师,往来单位有900元的挂账,对方24年已开发票300元,25年已开600元一直没做账,现在做账的话下年是不是要调出交税?还有24年的电子普通发票下载不了只能截图且没销售单位盖章可以用吗?
老师,月初发票额度不够了,着急开票,于是先报税了,但是忘记勾选进项了。发票也开了,开完了不够又提额了,又开完了,现在发现没勾选进项,想重新勾选确定勾选不了,请问还有办法勾选吗?
老师 你好 快账软件做好凭证 直接可以做结转 结账了么 有没有凭证审核 记账这几步的
体检费公司承担800,个人承担200,个人承担的从工资里扣,应该怎么做账呢?现在是1000元支付给体检中心
工装 开发票大类是什么
@朴老师,我们是高新技术企业,我核查去年的发票,发现有一笔多开的发票,我现在是想给他红冲,其实不属于2025年的收入,这样的话,如何账务处理? 还有税务上面汇算清缴需要调整么?是在纳税调整明细表收入那里调减收入是么?这样的话那我计算高新技术产品收入总额这个基数就可以剔除掉这部分了么,而且去除掉这部分我们的高新技术产品占比就够了,不过我们是小企业会计准则,请问怎么处理?