可以的,可以这么做的。

20年12月发票未收到,暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估应付账款,21年一月收到发票是不是直接,借:应付账款-暂估应付账款 贷:银行存款,就好了!
年底了可以暂估成本吗?已付款票未到
老师,你好!上年暂估成本/借:工程施工—暂估成本 贷:应付账款)暂估应付款 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
工程款未付款未收到票,年底可以暂估成本吗?
21年暂估的成本,未付款,23年才收到发票可以放在21年成本吗
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
次年汇算清缴前收到票也支付了,怎么做分录
你好,当时暂估的分录怎么做的?
借工程施工~暂估材料,贷 应付帐款~暂估,月末结转成本,借,主营业务成本,贷,工程施工~暂估,
去年底还结转了利润分配,现在付了款也收到发票,该怎么
借应付账款贷工程施工, 借工程施工贷以前年度损益调整 借工程施工,贷银行还款或者是应付账款 借以前年度损益调整 贷工程施工
本年利润和利润分配要调整吗
不调本年利润 以前年度损益调整有余额转到利润分配未分配未分配利润